你好,现在申报表有所改变,改为综合申报表了
老师,这个怎么填呢?上个季度怎么没有这个表呢?是因为这个季度有利润要交所得税的原因吗?
老师,上个季度有异地预缴所得税,在14行已经填过异地预缴的金额了。因为可以延缓缴纳所得税,上个季度没交所得税。这个季度还是有异地预缴所得税,这个季度在第14行填这两个季度的总和?还是只填这个季度预缴的数呢?
老师,你好,第三季度帐面上有利润,但是我申报所得税的时候暂估了一个成本数字填上的,就亏损了,没有交税,因为很多费用都没有发票,都在第四季度,这个可以这样做吗? 就是说利润表和我申报的所得税不一致?这个有没有事情?
我上个季度计提了所得税,因为有弥补上年亏损不用交税,我这个月做冲销,因为本季度也不需要计提,冲完利润表中所得税成了负数,可以负数填列吗?该怎么处理?
请问老师,这个我上个季度没有填,这个季度怎么填呢
老师,公司销项卖给个人的二手车怎么做分录
公司为一般纳税人,刚变更完法人、股东,上月的增值税、季报都申报了,开票时提示“公司为风险纳税人”,请问是什么原因?
老师,一般纳税人企业所得税是按季交,还是按年交?
老师我这个怎么还缴纳个税啊
老师您好!请问税务系统里面的发票入账标识功能,主要是起什么作用的
一个月30天,工人出勤7天,每个月工资是6000.,工资是6000除以23天还是除以30天
这样的单子如何记账怎么核对
投资的企业亏损,长期股权投资50万收不回来了,分录怎么做?需要提供什么附件
【单选】甲公司于2019年1月1日开始计提折旧的某项固定资产,原价为5000000元,使用年限为10年,采用年限平均法计提折旧,预计净残值为0。税法规定类似固定资产采用加速折旧法计提的折旧可予税前扣除,该企业在计税时采用双倍余额递减法计提折旧,折旧年限与预计净残值与会计规定相同。2020年12月31日,企业估计该项固定资产的可收回金额为3600000元。则产生 A.应纳税暂时性差异40 B.可抵扣暂时性差异40 C.应纳税暂时性差异80 D.可抵扣暂时性差异80
25年6月 就前几天,瑞森公司 老板在农行做了一笔贷款 放款额度350万元,但是我没有拿到u盾,没有实际查,U盾在老板娘那里,我如何做账呢 老师您写出分录 带金额的 谢谢麻烦了
那这个企业所得税自动生成了,印花税怎么填写呢,18.19栏减免还要填写吗?是小规模纳税人
你好,我现在用手机上看你这个报表,我看的不是很清楚。