您好 前面计提跟缴纳分录 怎么写的?

老师,收到退回的工会筹备金应该怎么做账务处理呢?还有后面计提还是按照之前的2%计提吗
公司拖欠工资,员工预支本该发的工资还叫预支吗,该怎么做账呢,主要以前年度没有计提,以前老会计直接做的借:管理费用——职工薪酬贷:库存现金。该怎么补提?还是不提,不提接下来该怎么做,是照着以前的老会计那么做吗,还是怎么做
老师 融资售后回租从出售收到货款到租回支付租金,分别怎么做账务处理呢?还有需要计提折旧吗?如果需要应该怎么计提折旧
老师,之前的6税2费的政策,因为我省前面没出比例,所以也没有计提。之前交的税后面税局不用申请直接退回来了,我没有计提,现在也不能直接冲。我应该怎么做账务处理?计入营业外收入吗?
1月一位员工工资多发放了,2月员工能将多收的工资退回来公司账上。 咨询了税务局,申报1月个税时能按照正确的申报(15日申报期截止)。 请问,1月账务处理时,是按照原先错误的金额计提,2月再红冲吗? 还是直接按照正确的金额计提呢?
老师,我们老板个人名下的厂房,没有出租出去,要不要交从价的房产税
老师好!前期已增加固定资产,并计提折旧,后期又开了同一固定资产的剩余一部分金额,这个账务记在了在建工程,怎么结转这个剩余的开票呀呀?
老师,麻烦问下,我们对方要求我们发票项目名称开成是“现代服务*服务费”,那在营业执照上增加经营范围增加什么类
只给我了银行流水 还有上个员工做的表格银行账户付账流水全在一块了 我要怎么做表格比较清晰
老师,一个人每年有生计费6万元,可以采集专项扣除和专项附加扣除,一共是50000元,她有一个个体户扣经营所得税的时候用那6万元,申报了工资40000元,这种是不是也不会上个税,
郭老师,之前会计做的暂估是,借主营业务成本,贷暂估,我现在怎么冲
税务规定的大型超市空调新风系统,排烟系统,冷藏冷冻库等的折旧年限是几年?
老师,我家出口有轨电车,后期需要维修,然后免费赠送4万元的配件,报关单必须有金额,金额写的是4万,报关单也写了赠送。然后这个是免费的,所以不收外汇。这账怎么做?增值税是不是视同销售?然后所得税怎么办呢?账怎么做啊?
工程项目上私车公用,油费专用发票能进项抵扣吗?
老师,公司是做电线、电缆制造、风机、风扇制造、机械电气设备制造等,公司收进一张劳务*电机维修,做办公费还是制造费用
计提时 借管理费用-工会筹备金 借XX费用-工会筹备金 贷应付职工薪酬-工会筹备金 发放时 借应付职工薪酬-工会筹备金 贷 银行存款
借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 后期发生支出的时候 借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
老师不明白您做的
收到退回的工会筹备金是计入工会经费吗
退回的是用于工会支出么?
退回的还没有用,后期应该是用于工会支出
那收到的时候就我前面那要写分录啊 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 后期发生支出的时候 借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
那我这个月还需要和之前一样计提工会经费吗
您工会经费多久缴纳一次
每个月根据工资总额2%缴纳
每个月都要缴纳的话 那要计提
还是按照之前一样的计提和扣款,退回直接做到其他应付里面就可以了?
是的 按照之前一样的计提和扣款,退回直接做到其他应付里面就可以
好的,如果其他应付里面一直没有工会的支出,就一直放在里面吗
不是的 就冲减计提的工会经费
老师,你的意思是计提时 借管理费用-工会筹备金 贷应付职工薪酬-工会筹备金 扣款时 借应付职工薪酬-工会筹备金 贷 银行存款 退回部分时 借银行存款 贷其他应付-工会筹备金 这个没有冲减呀
后期没有支出的时候 借 管理费用-工会筹备金 借方红字 贷 应付职工薪酬-工会筹备金 贷方红字 借:应付职工薪酬-工会筹备金 借方红字 贷:其他应付款-工会经费 贷方红字
那这个最后的分录是年末的时候累计做一张就可以了吗?还是收到退回就做一次红字呢?
可以年末的时候累计做一张就好了