您好 前面计提跟缴纳分录 怎么写的?

老师,收到退回的工会筹备金应该怎么做账务处理呢?还有后面计提还是按照之前的2%计提吗
公司拖欠工资,员工预支本该发的工资还叫预支吗,该怎么做账呢,主要以前年度没有计提,以前老会计直接做的借:管理费用——职工薪酬贷:库存现金。该怎么补提?还是不提,不提接下来该怎么做,是照着以前的老会计那么做吗,还是怎么做
老师 融资售后回租从出售收到货款到租回支付租金,分别怎么做账务处理呢?还有需要计提折旧吗?如果需要应该怎么计提折旧
老师,之前的6税2费的政策,因为我省前面没出比例,所以也没有计提。之前交的税后面税局不用申请直接退回来了,我没有计提,现在也不能直接冲。我应该怎么做账务处理?计入营业外收入吗?
1月一位员工工资多发放了,2月员工能将多收的工资退回来公司账上。 咨询了税务局,申报1月个税时能按照正确的申报(15日申报期截止)。 请问,1月账务处理时,是按照原先错误的金额计提,2月再红冲吗? 还是直接按照正确的金额计提呢?
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
场地是房东的,电费发票抬头也是房东,电费是我们公司这边支付的,这个可以入账吗
供电局自动扣电费是不开票的是吗
请问下1:如果我们本年付款出去的发票,对方没有在年底12月开出来可以吗? 2:如果开在次年可以吗? 3:如果不开可以吗?
老师,我司跟供应商采购商品,应付对方225643元,付款的时候对方说只需要付225000元就行,剩余的643元当抹0不用我们付了,那我643元分录应该怎么做才能平账呢?
计提时 借管理费用-工会筹备金 借XX费用-工会筹备金 贷应付职工薪酬-工会筹备金 发放时 借应付职工薪酬-工会筹备金 贷 银行存款
借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 后期发生支出的时候 借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
老师不明白您做的
收到退回的工会筹备金是计入工会经费吗
退回的是用于工会支出么?
退回的还没有用,后期应该是用于工会支出
那收到的时候就我前面那要写分录啊 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 后期发生支出的时候 借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
那我这个月还需要和之前一样计提工会经费吗
您工会经费多久缴纳一次
每个月根据工资总额2%缴纳
每个月都要缴纳的话 那要计提
还是按照之前一样的计提和扣款,退回直接做到其他应付里面就可以了?
是的 按照之前一样的计提和扣款,退回直接做到其他应付里面就可以
好的,如果其他应付里面一直没有工会的支出,就一直放在里面吗
不是的 就冲减计提的工会经费
老师,你的意思是计提时 借管理费用-工会筹备金 贷应付职工薪酬-工会筹备金 扣款时 借应付职工薪酬-工会筹备金 贷 银行存款 退回部分时 借银行存款 贷其他应付-工会筹备金 这个没有冲减呀
后期没有支出的时候 借 管理费用-工会筹备金 借方红字 贷 应付职工薪酬-工会筹备金 贷方红字 借:应付职工薪酬-工会筹备金 借方红字 贷:其他应付款-工会经费 贷方红字
那这个最后的分录是年末的时候累计做一张就可以了吗?还是收到退回就做一次红字呢?
可以年末的时候累计做一张就好了