您好 前面计提跟缴纳分录 怎么写的?
老师,收到退回的工会筹备金应该怎么做账务处理呢?还有后面计提还是按照之前的2%计提吗
公司拖欠工资,员工预支本该发的工资还叫预支吗,该怎么做账呢,主要以前年度没有计提,以前老会计直接做的借:管理费用——职工薪酬贷:库存现金。该怎么补提?还是不提,不提接下来该怎么做,是照着以前的老会计那么做吗,还是怎么做
老师 融资售后回租从出售收到货款到租回支付租金,分别怎么做账务处理呢?还有需要计提折旧吗?如果需要应该怎么计提折旧
老师,之前的6税2费的政策,因为我省前面没出比例,所以也没有计提。之前交的税后面税局不用申请直接退回来了,我没有计提,现在也不能直接冲。我应该怎么做账务处理?计入营业外收入吗?
1月一位员工工资多发放了,2月员工能将多收的工资退回来公司账上。 咨询了税务局,申报1月个税时能按照正确的申报(15日申报期截止)。 请问,1月账务处理时,是按照原先错误的金额计提,2月再红冲吗? 还是直接按照正确的金额计提呢?
老师,请问一般纳税人无票收入填哪一栏?
销售方是个人,代开的普通发票,我们这边能入账嘛
公司名字注册商标权应该怎么办?
老师,股权转让,个税是转让方交还是接收方交?谢谢!
请问没有金融服务的A公司(道路运输服务)借给B公司(以土木工程建筑业为主)100万,不收利息,合理吗
请问公司可以用公户支付给私人账户购买月饼吗?然后对方开票用不相同的个体户公司开普票有风险吗?
老师早上好!请教一下,纸质高铁票进项抵扣,申报时在附表二8b栏和10栏填写后,还需要上传什么附件吗?
会计向出纳要日记账,可以导银行流水吗,还是导什么
你好老师,a公司月末计提工资了,下月发放时做发放分录,但是公司账上没钱了,在其他公司发的,这种情况怎么做账呢
我们买了一辆车发票开的21万,现在卖出去15万,合理不,这个一直就不交税
计提时 借管理费用-工会筹备金 借XX费用-工会筹备金 贷应付职工薪酬-工会筹备金 发放时 借应付职工薪酬-工会筹备金 贷 银行存款
借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 后期发生支出的时候 借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
老师不明白您做的
收到退回的工会筹备金是计入工会经费吗
退回的是用于工会支出么?
退回的还没有用,后期应该是用于工会支出
那收到的时候就我前面那要写分录啊 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 后期发生支出的时候 借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
那我这个月还需要和之前一样计提工会经费吗
您工会经费多久缴纳一次
每个月根据工资总额2%缴纳
每个月都要缴纳的话 那要计提
还是按照之前一样的计提和扣款,退回直接做到其他应付里面就可以了?
是的 按照之前一样的计提和扣款,退回直接做到其他应付里面就可以
好的,如果其他应付里面一直没有工会的支出,就一直放在里面吗
不是的 就冲减计提的工会经费
老师,你的意思是计提时 借管理费用-工会筹备金 贷应付职工薪酬-工会筹备金 扣款时 借应付职工薪酬-工会筹备金 贷 银行存款 退回部分时 借银行存款 贷其他应付-工会筹备金 这个没有冲减呀
后期没有支出的时候 借 管理费用-工会筹备金 借方红字 贷 应付职工薪酬-工会筹备金 贷方红字 借:应付职工薪酬-工会筹备金 借方红字 贷:其他应付款-工会经费 贷方红字
那这个最后的分录是年末的时候累计做一张就可以了吗?还是收到退回就做一次红字呢?
可以年末的时候累计做一张就好了