咨询
Q

公司拖欠工资,员工预支本该发的工资还叫预支吗,该怎么做账呢,主要以前年度没有计提,以前老会计直接做的借:管理费用——职工薪酬贷:库存现金。该怎么补提?还是不提,不提接下来该怎么做,是照着以前的老会计那么做吗,还是怎么做

2021-03-01 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-01 17:21

你好 1. 是的 借其他应收款 -  员工贷银行存款   现在做 :借 管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资         发放 :借  应付职工薪酬-工资 贷  其他应收款 -  员工

头像
快账用户4779 追问 2021-03-01 17:28

拖欠工资的预支也做其他应收吗,以前没有计提,现在计提怎么做

头像
齐红老师 解答 2021-03-01 17:32

你好  是的。 先预支的话先挂其他应收款。  后面按月工资做计提 发放冲其他应收款处理。   

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 1. 是的 借其他应收款 -  员工贷银行存款   现在做 :借 管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资         发放 :借  应付职工薪酬-工资 贷  其他应收款 -  员工
2021-03-01
你好 你是服务行业 如果没有工资的话 成本还有吗 没有成本汇算清缴会有一定的风险提醒 要是还有成本可以放到管理费用中
2021-05-18
你好,这个需要看几时做,要是20年这个做做这个:管理费用 贷:应付职工薪酬   要是21年做借:利润分配--未分配利润 贷:应付职工薪酬, 这个每年净利润来提前年终奖 这个方案几时出来的,上年吗,上年原则是计提到20年,
2021-05-11
计入当期,就金额不是很大,管理费用_职工薪酬
2024-03-20
你好      你之前计入了费用去了。 现在直接调整到劳务成本去就行了。  
2021-05-10
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×