你好!请问具体是什么业务呢?
老师,我给别人开了一张这个发票,该怎么做账
老师,别人开给我的进项发票税号错了,不能勾选,那这张发票我要怎么做账啊?
老师,别人给我们开了一张建筑服务费的发票,这个会计凭证该怎么写?
老师 别人给我们开了一张票 我们只需要付人家税款 这个怎么记账
老师好,如果我给别人开了一张专票,别人还没转款给我,内账方面,这个要怎么做账呢?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
给保险公司开的票,车子出险之后我们派人把车子送去维修
请问你们是什么公司呢
老师 我们是租车公司
借:应收账款/银行存款 贷:其他业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
老师,对吗
你这个是什么业务,未交增值税从哪里来?
就是给保险公司开的发票,代开的专票
你的分录写的是对的
然后缴纳税费的
我把这一个季度的都做在一起了,没有给分开弄可以吗
可以一起写的,提醒你一下哦,现在是税金及附加,不是营业税金及附加了哦
老师 我不知道怎么改科目
就是营业税金附加改为税金及附加就可以了
但是 还得把T里面给改了不是吗
可以重新写一张对的凭证
重新写一张对的凭证,录入T3里面不也得录成税金及附加吗,我该怎么把T3里面的营业税金及附加改成税金及附加
T3软件我没有用过哦,你可以提交一下这个问题哦
好的 谢谢您
不客气,祝你工作顺利!