你好!请问具体是什么业务呢?
老师,我给别人开了一张这个发票,该怎么做账
老师,别人开给我的进项发票税号错了,不能勾选,那这张发票我要怎么做账啊?
老师,别人给我们开了一张建筑服务费的发票,这个会计凭证该怎么写?
老师 别人给我们开了一张票 我们只需要付人家税款 这个怎么记账
老师好,如果我给别人开了一张专票,别人还没转款给我,内账方面,这个要怎么做账呢?
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
给保险公司开的票,车子出险之后我们派人把车子送去维修
请问你们是什么公司呢
老师 我们是租车公司
借:应收账款/银行存款 贷:其他业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
老师,对吗
你这个是什么业务,未交增值税从哪里来?
就是给保险公司开的发票,代开的专票
你的分录写的是对的
然后缴纳税费的
我把这一个季度的都做在一起了,没有给分开弄可以吗
可以一起写的,提醒你一下哦,现在是税金及附加,不是营业税金及附加了哦
老师 我不知道怎么改科目
就是营业税金附加改为税金及附加就可以了
但是 还得把T里面给改了不是吗
可以重新写一张对的凭证
重新写一张对的凭证,录入T3里面不也得录成税金及附加吗,我该怎么把T3里面的营业税金及附加改成税金及附加
T3软件我没有用过哦,你可以提交一下这个问题哦
好的 谢谢您
不客气,祝你工作顺利!