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老师好,如果我给别人开了一张专票,别人还没转款给我,内账方面,这个要怎么做账呢?

2022-01-10 21:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 21:42

你好 开了一张专票,别人还没转款给我,内账的处理是 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 

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快账用户2773 追问 2022-01-10 21:44

那 等到别人给我转款的时候改怎么做分录?

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齐红老师 解答 2022-01-10 21:45

你好,等到别人给我转款的时候,分录是 借:银行存款,贷:应收账款 

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快账用户2773 追问 2022-01-10 21:45

也就是说,内账方面,分录不涉及税,是么?

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齐红老师 解答 2022-01-10 21:46

你好,内账的收入分录,不需要做价税分离处理 

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快账用户2773 追问 2022-01-10 21:47

可是,别人给我转的钱有一部分是税,比如我收到1130我要缴税130,等到缴税的时候该怎么处理

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齐红老师 解答 2022-01-10 21:50

你好,内账缴纳税款的时候 借:税金及附加,贷:银行存款 

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快账用户2773 追问 2022-01-10 21:57

好的,谢谢老师,还有一个问题,我们公司有一间办公室一年房租18000,是其中一个股东的,这18000红箭他的资本金,这个要怎么做账? 房租需要每个月分摊么

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快账用户2773 追问 2022-01-10 21:58

好的,谢谢老师,还有一个问题,我们公司有一间办公室一年房租18000,是其中一个股东的房子,这18000冲减他的资本金,这个要怎么做账? 房租需要每个月分摊么

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齐红老师 解答 2022-01-10 22:00

同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。

同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。
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你好 开了一张专票,别人还没转款给我,内账的处理是 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 
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你好,如果是购买货物的货物,已经到了借库存商品贷银行存款。
2021-06-07
你好;   可以的;  你货物收到了吗 ; 看怎么来做分录   
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你好!请问具体是什么业务呢?
2020-10-08
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