你好 开了一张专票,别人还没转款给我,内账的处理是 借:应收账款 ,贷:主营业务收入
老师,我给别人开了一张这个发票,该怎么做账
老师我们给别人开的支票,他们背书转给了第三方,第三方存了支票,我们账上划款给了第三方,这个怎么做账
老师 别人给我们开了一张票 我们只需要付人家税款 这个怎么记账
老师好,如果我给别人开了一张专票,别人还没转款给我,内账方面,这个要怎么做账呢?
老师,一般纳税人,我这个月给别人转了货款,对方下个月给我专票,这样是可以的吗?我要怎么样做账
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
那 等到别人给我转款的时候改怎么做分录?
你好,等到别人给我转款的时候,分录是 借:银行存款,贷:应收账款
也就是说,内账方面,分录不涉及税,是么?
你好,内账的收入分录,不需要做价税分离处理
可是,别人给我转的钱有一部分是税,比如我收到1130我要缴税130,等到缴税的时候该怎么处理
你好,内账缴纳税款的时候 借:税金及附加,贷:银行存款
好的,谢谢老师,还有一个问题,我们公司有一间办公室一年房租18000,是其中一个股东的,这18000红箭他的资本金,这个要怎么做账? 房租需要每个月分摊么
好的,谢谢老师,还有一个问题,我们公司有一间办公室一年房租18000,是其中一个股东的房子,这18000冲减他的资本金,这个要怎么做账? 房租需要每个月分摊么
同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。