你好 开了一张专票,别人还没转款给我,内账的处理是 借:应收账款 ,贷:主营业务收入

老师,我给别人开了一张这个发票,该怎么做账
老师我们给别人开的支票,他们背书转给了第三方,第三方存了支票,我们账上划款给了第三方,这个怎么做账
老师 别人给我们开了一张票 我们只需要付人家税款 这个怎么记账
老师好,如果我给别人开了一张专票,别人还没转款给我,内账方面,这个要怎么做账呢?
老师,一般纳税人,我这个月给别人转了货款,对方下个月给我专票,这样是可以的吗?我要怎么样做账
支付给农业局的无害化处理病死猪银行单据怎么入账
1、留抵退税 主要是退税的条件是什么?2、 每次留抵额 不超2万应该不会存在要退税吧?
支付以前年度的增值税所得税以及印花税分录
发现有一个固定资产累计折旧科目错了,现在如何调整,如图圈起来的数据应在贷方
老师,请问本月在电子税务局里面申报的社保费,是对应的工资表里面10月份,还是11月份?
老师,24年的保险其中4月-12月员工个人承担部分没有计入其他应收款,而是直接计入管理费用-社险里了,这样账务上怎么进行
法人是跑运输的,注册了个体工商户,法人就是司机,能给自己开工资吗
老师,电子章需要申请才能有吗
老师,我们收到一张商业汇票,供应商那边兑不了,发起了追索。那我们还能往上追索吗
你好老师,我是小规模前面没有开票,12月份可以一次性开100万吗
那 等到别人给我转款的时候改怎么做分录?
你好,等到别人给我转款的时候,分录是 借:银行存款,贷:应收账款
也就是说,内账方面,分录不涉及税,是么?
你好,内账的收入分录,不需要做价税分离处理
可是,别人给我转的钱有一部分是税,比如我收到1130我要缴税130,等到缴税的时候该怎么处理
你好,内账缴纳税款的时候 借:税金及附加,贷:银行存款
好的,谢谢老师,还有一个问题,我们公司有一间办公室一年房租18000,是其中一个股东的,这18000红箭他的资本金,这个要怎么做账? 房租需要每个月分摊么
好的,谢谢老师,还有一个问题,我们公司有一间办公室一年房租18000,是其中一个股东的房子,这18000冲减他的资本金,这个要怎么做账? 房租需要每个月分摊么
同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。