你好,同学。 借,应交税费,预交增值税 贷,银行存款 借,应交税费 附加税 贷,银行存款 这里一般和小规模都一样的
老师请问我们是小微企业,是不是增值税和其他附加税都是季报,那我每个月做凭证的时候还需要做这些税吗?如果做的话分录和金额分别怎么填,请问能说详细点吗,因为我不太清楚这个,可以举例说明吗,谢谢
老师,8月升为一般人后红冲了一张小规模时的发票,税金怎么处理?我原分录红字对吗? 因为小规模和一般人应交税金明细科目不一样,现在,月末小规模的应交增值税明细有笔负数怎么结平?
老师我是建筑业,当月预缴了增值税和附加税,我作为一般纳税人和小规模分别应该怎么写分录?还有月末怎么结转增值税?求详细的,谢谢,二三级科目都需要
老师请教下,公司前期预缴了增值税,预缴的时候是小规模,现在是一般纳税人了,7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的,然后去大厅抵减了增值税,也抵了一部分附加税,还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费,现在8月申报7月的税,报表显示我们有未交的增值税和附加税,就是6月份的,这个应该怎么处理呢
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢