同学你好 可以的,收到发票直接附在后面就行了

已经支付房租,但是发票一直没到,那每个月的费用是不是可以计提?那收到发票怎么报销?
老师,请问一下平常发票是先付房租,发票半年后或许一年才能收到,所以每个月计提房租,发现在发票先到了,是不是不用计提,收到专票 直接做借费用 待认证 贷库存现金就好了呀
老师,我根据新房租租赁是这样计提每月房租的的,那我收到发票后怎么冲销,是冲销使用权资产吗?
老师,签的合同是每月支付服务款3000元,但现在支付18000元,对方已经开18000元的发票,那这18000元我能直接做到这个月的费用吗?还是要摊销到每个月
房租发票还没有收到,但是每个月有预提了费用,那收到发票是不是先红冲之前预提的费用,再重新做一笔房租费用分录吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
那就是可以只有做账:支付房租的时候,借:其他应收款-房东 贷银行存款(公司要求必须用其他应收款) 然后当月就开始计提费用,借:管理费用-房租 贷 其他应收款?这样吗?
同学你好 是这样的哦
我是8月份开始计提的房租,当时支付房租我附的是房屋租赁合同,但是发票一直没到,假如11月份才给发票,我直接把发放到8月份的支付凭证后面就可以吗?
同学你好 是的哦,直接这样就可以了