你好; 你们是用了新租赁准则 ? 你是承租方是吗
老师你好,我本月计提了1-3月的房租,每月有收到到发票,4月时才付这笔房租费,计提时:借管理费用-租赁费,贷:其它应付款,那我付房租时的会计分录应该怎么做呢
老师,我根据新房租租赁是这样计提每月房租的的,那我收到发票后怎么冲销,是冲销使用权资产吗?
老师,请问一下我1-9月计提房租了。发票9月回来,我做10月。冲销1-9月计提的租金 根据发票做账后,10月份不用计提了吧!
老师,请问一下我1-9月计提房租了。发票9月回来对方开给我们在认证系统看到,但是我没有冲,10月收到补做在10月。冲销1-9月计提的租金 根据发票做账后,10月份不用计提了吧!
老师,如果租赁厂房5年每年付20万总共100万,,会计上按照租赁准则作使用权资产。然后出租方每年开价税合计20万的发票,那么咱使用权资产不是和5年累计的租赁费不一致吗,这种账务怎么处理?按税法发票的租赁费应该是100-100/1.09*0.09=91.74作为我的成本费用,但如果增量借款利是4%按0.8算,我的使用权资产是(100-9)*0.8=72.8。这样我使用权资产折旧费用不是和发票的成本费用不一样了吗。该怎么办
当年报关出口的货物,必须要在当年开票吗?
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
是的,我们是租别人房子的那一方
你好; 一、承租人的会计处理 1、初始计量 借:使用权资产(尚未支付的租赁付款额的现值等) 租赁负债——未确认融资费用(差额) 贷:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额) 预付账款(租赁期开始日之前支付的租赁付款额,扣除已享受的租赁激励) 银行存款(初始直接费用) 预计负债(预计将发生的为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态等成本的现值) 2、后续计量 (1)确认租赁负债的利息时: 借:财务费用——利息费用/在建工程等 贷:租赁负债——未确认融资费用(增加租赁负债的账面金额) (2)支付租赁付款额时: 借:租赁负债——租赁付款额(减少租赁负债的账面金额) 贷:银行存款等
我这是预提的,现在收到发票了,怎么冲账
你好 ; 预提的; 就红冲之前预提的分录。 在按发票做账;
使用权资产怎么冲销,什么时候可以冲销
你好; 你收到发票了就红冲的 ; 红冲你的预提