你好; 你们是用了新租赁准则 ? 你是承租方是吗

老师你好,我本月计提了1-3月的房租,每月有收到到发票,4月时才付这笔房租费,计提时:借管理费用-租赁费,贷:其它应付款,那我付房租时的会计分录应该怎么做呢
老师,我根据新房租租赁是这样计提每月房租的的,那我收到发票后怎么冲销,是冲销使用权资产吗?
老师,请问一下我1-9月计提房租了。发票9月回来,我做10月。冲销1-9月计提的租金 根据发票做账后,10月份不用计提了吧!
老师,请问一下我1-9月计提房租了。发票9月回来对方开给我们在认证系统看到,但是我没有冲,10月收到补做在10月。冲销1-9月计提的租金 根据发票做账后,10月份不用计提了吧!
老师,如果租赁厂房5年每年付20万总共100万,,会计上按照租赁准则作使用权资产。然后出租方每年开价税合计20万的发票,那么咱使用权资产不是和5年累计的租赁费不一致吗,这种账务怎么处理?按税法发票的租赁费应该是100-100/1.09*0.09=91.74作为我的成本费用,但如果增量借款利是4%按0.8算,我的使用权资产是(100-9)*0.8=72.8。这样我使用权资产折旧费用不是和发票的成本费用不一样了吗。该怎么办
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算
公司的项目账做辅助账怎么做
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
是的,我们是租别人房子的那一方
你好; 一、承租人的会计处理 1、初始计量 借:使用权资产(尚未支付的租赁付款额的现值等) 租赁负债——未确认融资费用(差额) 贷:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额) 预付账款(租赁期开始日之前支付的租赁付款额,扣除已享受的租赁激励) 银行存款(初始直接费用) 预计负债(预计将发生的为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态等成本的现值) 2、后续计量 (1)确认租赁负债的利息时: 借:财务费用——利息费用/在建工程等 贷:租赁负债——未确认融资费用(增加租赁负债的账面金额) (2)支付租赁付款额时: 借:租赁负债——租赁付款额(减少租赁负债的账面金额) 贷:银行存款等
我这是预提的,现在收到发票了,怎么冲账
你好 ; 预提的; 就红冲之前预提的分录。 在按发票做账;
使用权资产怎么冲销,什么时候可以冲销
你好; 你收到发票了就红冲的 ; 红冲你的预提