你好 企业所得税一般是按季度来报税的。次年汇算清缴企业所得税的。 如果是项目 一般是在项目地会有预缴税费的。
请问老师,建筑企业异地项目预交企业所得税,可不可以扣除支付分包方的款项? 在什么节点预交,每次给甲方开票后预交还是按征期季度预交?
请问企业所得税是每月交还是一年结束了交?如果是一个建设项目,是业主每次拔款都要交还是项目结束后交?
老师早上好,月末和年末都要结转应交税费-应交增值税-销项税还有进项税?还有季度申报企业所得税是在季度申报表结束后看利润总额来计提所得税费?
老师,我想请问一下建筑业跨区域预交税款是一个项目预交一次,还是只要工程没结束每月都要预交呢
请问建筑企业的残保金是每个企业都要交吗?怎么计算应缴纳多少?比如一个建筑企业有很多项目,是按照每个项目来缴残保金吗?还是整个公司一次性一起缴
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?