你好 是的 你认证了的话 需要让对方给你们红冲的联次 你要拿着红冲分录的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,对方重复开来专票过来,当月寄重复发票回去她当月没有作废,跨月红冲。他是不是要把重复开的抵扣联和红冲发票一起寄回来给我
21年开给对方的销售发票,今年9月红冲了,然后又重新给开了一张,是不红冲的二三联要寄给对方,还是21年开的发票的2.3联要给我们拿回来?
老师,请问发票当月重复开了,没有及时作废,是跨月冲红的,想问下这两个期间冲红的附件和原来当月重复开的,以什么作为原始凭证?
哪张作为凭证附件,一个有编号,一个没编号,还有红冲的那张票,购买方没有抵扣,但是跨月了,是不是需要把对方那张错误的发票让购买方给我们寄回来,然后我开出的这张红字发票是不是需要寄给客户。我把红冲以后又开了一张正确的税号的发票给寄过去了,但是我们红冲的三联发票是全部留在我们公司,还是需要也一起寄过去给购买方呀
                老师,我想问下,家庭农场股权转让,注册资金30万,比如溢价10000元,转让方需要交个税2000,双方交印花税各155。是这样算吗。别没有其他税了吧
老师,结转增值税是每月都要做的吗?进项税额转出是什么意思?一般在贷方余额吗?
请问老师,总账和明细账核对后,可以知道哪些原材料做“暂估入库”?
我们公司是卖汽车的4s店,客户分期付车款,所以要收取客户利息,那么我司开具利息的发票内容是什么?
工资薪金是3500元5000元不能申报吗?
老师,办理股权转让时,我们是零元转让,股权原值可以写零吗?
电子税务局如何查询进项➕留抵的总金额
老师,我们是被挂靠建筑企业,我们承包了一个房建项目,然后分包给挂靠方了,是异地的,需要预交税款,这个预交是挂靠方做还是我们做?如果挂靠方做的话,是不是他们要进我公司的电子税务局缴纳呢
劳务报酬是不是也是和个税一样,公司代扣代缴的,自己交不了吧
进项税加计抵减金额怎么做分录?本月加计抵减后无需缴纳增值税
我还没认证
那原来重复那张还要给我吗?
你好 不用了。 你就把原发票退给他们就行了。 他们自己开红字信息表 开红字发票自己红冲就行了。
他们红冲发票也不需要寄给我对吗
你好 不需要了。 你就拿着一份发票认证抵扣就行了。 多的发票退他们 他们自己处理。
好,谢谢老师
没事的 ,希望能帮到你