你好!确认营业外收入就可以
老师:您好! 供应商开发票的金额少了一分,我们系统里的单据多了一分,因是上个月的单,已结账,没法改了,发票已在上个月认证了,问要怎么处理且才能账账相符。谢谢!
老师:您们好!供应商开的发票的里面的增值税额多开了几分钱,怎么处理比较合规。谢谢!
老师,您好,我想问下增值税专用发票,实际付款100万,供应商开票1000017.77元,发票多开的零头怎么处理比较合适呢
老师,请问下开票发票上面的税额比申报时系统里面的销项税额多了4分钱怎么处理
您好老师,销售方开发票比合同金额少了几毛钱,我们按发票金额付的款,发票和付款一致,但是合同差了几毛钱这个怎么处理
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
报税的时候可以不按发票金额报是吧
你好,报税的时候进项税需要按发票金额填写的。
那不是多抵扣了几分钱
你好!是的,多抵扣的部分记录你们的营业外收入。