同学您好,免税发票就填在免税对应的栏次里面,有税率的是需要交税吗,需要缴税的就填在上面自开普通发票里面
我公司是小规模纳税人,今年二季度营收超30万,开了部分1%税率的专票,开了部分免税普票,还有部分3%税率的普票,未开票部分可以享受免税吗?是不是只要交有税率的开票部分的税额?
老师您好,小规模餐饮业收入超过30万,开票的金额一部分是开的免税发票,一部分开的是1%的税率,申报表要怎么填写?(开的都是普通发票)
小规模纳税人,开具的餐饮服务发票,开的全是普票,税率是:免税。这个月申报季度增值税的时候,收入不超过30万,增值税申报表是填9跟12栏吗?
老师好,我公司是小规模纳税人,开具普通发票,但是开具了5%的税的货物销售发票,开了一部分1%的普通发票,不超季度45万,在免征额第10栏填写了销售额,但是税额不合适,应该怎么填写报表?
老师:请教一个问题,小规模企业,季度开具有专票,普票,收入超过45万和收入未超过45万,申报表都是怎么填写的?超过45万的,是在全部在12栏填写吗?还是超过部分在12栏填写?
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
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今年餐饮不是免增值税吗
因为免税的开票金额超过30万了,所以填写到其他免税销售额,那减免的税额填写到哪一栏
所有的免税额都在减免税额的栏次。