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我公司这个月支付了20万技术使用费,收到增值税普通发票,能使用10年,但是签合同是2017年12月31日,到2027年12月31日截止!之前都没入账,请问怎么入账啊

2020-10-09 20:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-09 20:58

补上,借无形资产,贷其他应付款/银行,按月摊销,借以前年度损益调整,贷累计摊销 20万/10/12*24 借未分配利润 贷以前年度损益调整,今年直接做借管理费用 贷累计摊销

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快账用户6878 追问 2020-10-09 21:07

合同总款数是30万,还有10万没支付呢!这个不是做长期待摊费用?是做无形资产?

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快账用户6878 追问 2020-10-09 21:09

现在是入9月份的账,之前的8个月的账,怎么入?

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齐红老师 解答 2020-10-09 22:54

你这个说专利技术使用费 这样类似是不是,对方给你开发票也是开无形资产吧税收编码,这个一般是做无形资产,

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齐红老师 解答 2020-10-09 22:54

发票开啥这个对方给你们开发票?

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齐红老师 解答 2020-10-09 22:54

借无形资产30万贷银行 20万 其他应付款10万,

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齐红老师 解答 2020-10-09 22:55

之前8月没有做一起做借管理费用 贷累计摊销,这个做9个月的

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快账用户6878 追问 2020-10-10 05:58

对方开的研发和技术服务,技术使用费

对方开的研发和技术服务,技术使用费
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齐红老师 解答 2020-10-10 06:40

不是无形资产话按你说挂长期待摊费用

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快账用户6878 追问 2020-10-10 07:09

之前的两年呢?

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齐红老师 解答 2020-10-10 07:48

借以前年度损益调整,贷长期待摊费用 20万/10/12*24 借未分配利润 贷以前年度损益调整,今年直接做借管理费用 贷长期待摊费用

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补上,借无形资产,贷其他应付款/银行,按月摊销,借以前年度损益调整,贷累计摊销 20万/10/12*24 借未分配利润 贷以前年度损益调整,今年直接做借管理费用 贷累计摊销
2020-10-09
已经抵减的才可以,没抵减的就不管
2023-01-09
你好,学员,稍等一下
2022-11-30
您好,在你的企业所得税汇算清缴前满足条件就可以扣除,比如你汇算日期是2025.3.31,那么在这之前注销的就可以税前抵扣
2025-01-06
那你们这个业务还是继续往下做的吗?
2024-01-11
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