你好,7-9月份普票和专票合计不小心开超30万,过了9月份最后一天就没办法操作,只能是据实缴纳增值税了

小规模公司,7-9月份普票和专票合计不小心开超30万,10月份申报需要缴纳增值税,现在有什么办法能把发票作废,不用缴纳超的增值税
你好老师,公司是2月份注册的,小规模纳税人,这样2月和3月两个月累积开普通发票不超过30万,就不用缴纳增值税吗
小规模纳税人,9月份开的专票10万元,10月份季度申报已经申报并缴纳了增值税和税金,现在购买方今日退回要求开成2023年的发票,需要怎么处理?
个体小规模纳税人,10月代开的专票,12月份红冲作废,12月份前是代开发票预缴增值税和附加,12月份变成全电票没有预缴,现在报23年第三季度的增值税,我12月份作废这张票需要退税吗?
小规模纳税人6月份增值税发票超过了30万,报税的时候发现需要缴纳增值税,能不能红冲上月的发票?红冲后未达30万,如申报这个季度增值税?