这个的话是需要退税的需要的

老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
老师,我已经申报完2021年第四季度的增值税了,但是2022年1月需要作废12月份开的一张发票,这个有影响吗?
公司是小规模企业,12月份开了50万发票,但是1月份对方公司把发票退回了,需要作废,但是现在因为是1月份需要交22年第四季度的企业所得税,增值税,可是这50万发票是要作废的,请问要怎么处理
个体小规模纳税人,10月代开的专票,12月份红冲作废,12月份前是代开发票预缴增值税和附加,12月份变成全电票没有预缴,现在报23年第三季度的增值税,我12月份作废这张票需要退税吗?
老板让我作废红冲一张11月份的增值税专票,11月份的增值税我都交过了,然后现在12月份,我红冲掉那张发票之后,我分录就是要写个红冲分录是吧?然后我申报增值税的时候,比如12月开发票是10万,我红冲是1万,我实际申报增值税的时候就是按9万来算的?
老师您好,请问2026年新增值税法对建安企业和制造业企业有没有什么重大税政调整?谢谢
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我申报的时候看增值税的数减出来了,红冲的
上面直接剪掉了吗?还是什么?
要交的增值税的数是对的
红冲的专票直接给减了
那这个是需要退的,要的
老师,这个增值税不算是12月开的合计数中减除了吗?
对这个是不算为冲销
12月份变电票后不是开一张交一张的增值税了
嗯对,是累计一个月的的这个的
开了红字的发票不算是冲减增值税?我就是有点迷糊
你开了红色以后如果是还有其他证书发票的话,这个是不算的
这张票是10月份开的有错误,10月份又开了一张正确的,送正确票的时候拿回来3联,12月份才作废,开的红字发票
10月份交了2个这个票的税
那样的话是属于冲减了这个情况
就是不需要退税了是吧,老师,
对的这个是没错的
老师就是现在感觉增值税的数对,是不是附加税的钱没有退,当时交了2回附加,冲减的话只是冲减了增值税对不对,可以这样理解吗?
附加税到现在,是没有退是吧
对的,现在是正要报这个季度的税,是不是报了才能退,现在退没有增值税只退附加是不是不行,12月份刚红冲
嗯对,这理解是没错的这个