齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
这个的话是需要退税的需要的
我申报的时候看增值税的数减出来了,红冲的
上面直接剪掉了吗?还是什么?
要交的增值税的数是对的
红冲的专票直接给减了
那这个是需要退的,要的
老师,这个增值税不算是12月开的合计数中减除了吗?
对这个是不算为冲销
12月份变电票后不是开一张交一张的增值税了
嗯对,是累计一个月的的这个的
开了红字的发票不算是冲减增值税?我就是有点迷糊
你开了红色以后如果是还有其他证书发票的话,这个是不算的
这张票是10月份开的有错误,10月份又开了一张正确的,送正确票的时候拿回来3联,12月份才作废,开的红字发票
10月份交了2个这个票的税
那样的话是属于冲减了这个情况
就是不需要退税了是吧,老师,
对的这个是没错的
老师就是现在感觉增值税的数对,是不是附加税的钱没有退,当时交了2回附加,冲减的话只是冲减了增值税对不对,可以这样理解吗?
附加税到现在,是没有退是吧
对的,现在是正要报这个季度的税,是不是报了才能退,现在退没有增值税只退附加是不是不行,12月份刚红冲
嗯对,这理解是没错的这个
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上面直接剪掉了吗?还是什么?
要交的增值税的数是对的
红冲的专票直接给减了
那这个是需要退的,要的
老师,这个增值税不算是12月开的合计数中减除了吗?
对这个是不算为冲销
12月份变电票后不是开一张交一张的增值税了
嗯对,是累计一个月的的这个的
开了红字的发票不算是冲减增值税?我就是有点迷糊
你开了红色以后如果是还有其他证书发票的话,这个是不算的
这张票是10月份开的有错误,10月份又开了一张正确的,送正确票的时候拿回来3联,12月份才作废,开的红字发票
10月份交了2个这个票的税
那样的话是属于冲减了这个情况
就是不需要退税了是吧,老师,
对的这个是没错的
老师就是现在感觉增值税的数对,是不是附加税的钱没有退,当时交了2回附加,冲减的话只是冲减了增值税对不对,可以这样理解吗?
附加税到现在,是没有退是吧
对的,现在是正要报这个季度的税,是不是报了才能退,现在退没有增值税只退附加是不是不行,12月份刚红冲
嗯对,这理解是没错的这个