这个的话是需要退税的需要的

小规模纳税人第一季度有张发票忘记作废,导致季度销售额超过30万需要全额缴纳增值税,4月份冲红,之前多交的税还能退回来吗
老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
老师,我已经申报完2021年第四季度的增值税了,但是2022年1月需要作废12月份开的一张发票,这个有影响吗?
公司是小规模企业,12月份开了50万发票,但是1月份对方公司把发票退回了,需要作废,但是现在因为是1月份需要交22年第四季度的企业所得税,增值税,可是这50万发票是要作废的,请问要怎么处理
个体小规模纳税人,10月代开的专票,12月份红冲作废,12月份前是代开发票预缴增值税和附加,12月份变成全电票没有预缴,现在报23年第三季度的增值税,我12月份作废这张票需要退税吗?
个人工商户,一般给我司开技术服务费,他为我司服务出差做项目,都开我司抬头发票,他们的住宿和交通是可以在公司报销,但高铁票和出差补助也可以在我们公司报销吗?我们代账会计说高铁票好像不可以
老师,开监理费发票备注栏内可以备注好几个项目名称么?因为甲方要求把几个项目合计到一张发票。不让一个项目开一张发票。
老师您好!25年5月考试合格取得的初级会计证,个税申报时,专项附加扣除中继续教育这栏是12月申报个税时可以申报吗?
老师,审计给的这个数字,她按照会计专用格式计数借贷是平的。可是加起来数字递延所得税资产和所得税费用合计是498949.01元,这0.01元怎么处理?
老师,请问一下,我公司属于外贸出口商品的,然后报关单上生产销售单位填的我们的供应商,境内发货人是我们公司,这种可以申请退税的吗
老师我这有一家建筑工程有限公司小规模的,收到对公账户银行发来的消息是:未备案企业账户法人本月结束前到市场监督管理部门进行备案,以免影响账户经营,我想了解备案是什么意思,这了账户注册有三四年了
老师 库存的可以直接做 管理费用 贷,待处理财产损益吗
销售酒的公司,营业推广费取得的进项税额是否可以抵扣?
老师,发票开完,发票用归档吗
老师,21-23年原材料开票都是以转款金额为准,没有在意数量,现在税务又以数量来对占比,这个怎么去面对
我申报的时候看增值税的数减出来了,红冲的
上面直接剪掉了吗?还是什么?
要交的增值税的数是对的
红冲的专票直接给减了
那这个是需要退的,要的
老师,这个增值税不算是12月开的合计数中减除了吗?
对这个是不算为冲销
12月份变电票后不是开一张交一张的增值税了
嗯对,是累计一个月的的这个的
开了红字的发票不算是冲减增值税?我就是有点迷糊
你开了红色以后如果是还有其他证书发票的话,这个是不算的
这张票是10月份开的有错误,10月份又开了一张正确的,送正确票的时候拿回来3联,12月份才作废,开的红字发票
10月份交了2个这个票的税
那样的话是属于冲减了这个情况
就是不需要退税了是吧,老师,
对的这个是没错的
老师就是现在感觉增值税的数对,是不是附加税的钱没有退,当时交了2回附加,冲减的话只是冲减了增值税对不对,可以这样理解吗?
附加税到现在,是没有退是吧
对的,现在是正要报这个季度的税,是不是报了才能退,现在退没有增值税只退附加是不是不行,12月份刚红冲
嗯对,这理解是没错的这个