你好,费用化的研发支出是这样做账务处理的

老师,麻烦帮我看看,研发支出的计提和结转对吗?
老师,麻烦帮我看看我年底结转增值税做对了吗?谢谢
麻烦老师帮我看看加计抵减的计提分录做对了吗
老师,你好麻烦帮我看看7.3出售时的分录结转是否正确?
老师,麻烦帮我看下总结的对吗
企业是一般纳税人,劳务派遣,人力资源行业,目前是开6的全额发票和6的差额发票。我的问题是,取得的专票进项税能全部抵扣吗?还是说按以前开差额5和全额6的发票一样计算能抵扣进项税的部分?
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
老师,结转成管理费用时,我摘要写的结转成本,对吗?
你好,摘要一般是写结转研发支出
老师,好的,谢谢,我感觉我做的这个有些复杂,计提,结转,在结转,能不能简便方法,直接计入管理费用里
你好,不可以的,研发费用的支出就需要经过这些过程才可以的
好的,老师,谢谢
老师,个人代开的设计费发票,48000.税款979.01.增值税1%,附加税是12%吧,所得税应该1%,综合税率我问算不对,税款是合适的。
老师,综合税率怎么算
你好,综合税率=增值税税率%2B附加税税率%2B所得税税率=1%*(1%2B12%)%2B1%
上面开票的综合税率2.01%,我怎么算不对
你好,上面开票的综合税率2.01%,能提供一下这里的2.01%是如何计算出来的步骤吗
那就是我听错了,我再算一下
你好,针对这个问题还有什么疑问吗
48000 增值税475.25 附加税57.03 所得税475.25 算下来的税款对不上
你好,你是指算出来的税款与什么对不上呢?
老师,代开发票48000综合税款实际上交了979.01.按照我上面的算出来不对呀
你好,是不是附加税应当减半,而你没有减半啊
有可能,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢