您好,您的加计抵减分录借应交税费应交税费(减免税款)贷营业外收入或其他收益。第二个分录不准确
老师,麻烦帮我看看,研发支出的计提和结转对吗?
麻烦老师帮我看看加计抵减的计提分录做对了吗
老师,麻烦帮我看下,这笔的分录做的对吗
老师麻烦帮我看看 我计提的工资分录对不对?
老师,您好,麻烦帮我看看上个月有税额抵减的这样子做分录对吗?
出售回收的烟箱是否缴纳印花税
老师,社保未申报逾期缴纳会咋样
支付的信息系统维护费、信息技术服务费,是否缴纳印花税
老师股票分割后净资产总额还是不变对吧。?股数变了
民间非盈利组织商会支付业务招待费2.6万元 应该入哪个科目?
购买办用品、工作服、劳动保护用品,是否缴纳印花税
现在的工作好找吗?就业形势如何
老师,收入占总收入的比重,我们把厂房租赁出去了,我们代收的水,电,取暖费,再给对方开发票的时候,会计计入到其他应付款中了,申报增值税时销售额中含有这部分金额,但是会计账的收入里没有这部分金额,我按照图片划线中的要求,业务发生的销售额应不应该算这部分钱呢?
资产报废或拍卖处置是否缴纳印花税
老师你好我想问下次月实际用现金发放工资112450,并扣回代扣个人所得税8550。我写的借贷不平到底哪里原因电脑
不太理解
您好,是应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税
理解了谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持