你这个收取的一年的服务费的可以
请问老师收一年的服务费,开了一张发票,按12个月确认收入,收到钱 借银行存款 贷预收账款,开发票交增值税 借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额 ,之后十一个月确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 …这样做对吗?之后十一个月记账凭证后附什么原始凭证
老师,我公司收到法律服务费500000,我能不能分期确认收入 开发票时 借:应收账款 500000 贷:预收账款 495049.5 应交税费—应交增值税4950.5 收到款时 借:银行存款 500000 贷:应收账款 500000 分12期每期确认收入时 借:预收账款 带:主营业务收入 这样做对吗?
我开出发票的时候分录是借应收账款贷主营业务收入-应交税费增值税 收到款借银行存款贷应收账款, 这样对吗
老师,先开票,未收到钱,为什么能计入到预收账款呀 借:应收账款 贷:预收账款(待转销售收入) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 确认收入 借:预收账款(待转销售收入) 贷:主营业务收入
借应收账款355270.79贷应交税费20110.57主营业务收入335160.22借应收票据500000贷应收账款500000借其他应付款144729.21贷银行存款144729.21老师这样对嘛
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
这不是一年的服务费,合同签的是一年,但是没有写金额,不一定什么时候就打来一批款,这个月50万,下个月可能是几万,也不一定是每个月都进账,我是想每次打款我都按照一年来分12期确认收入,这样可以吗?还有就是我的分录对吗?
你好 能分出具体的金额按具体的金分不出来的可以 是的
好的,谢谢老师
不用客气的 应该的