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老师,19年的有笔工资是做账成法人代付,其他应付款,现在税局这边说这笔分录不对,没见到现金也没见到银行存款,现在这笔账要怎么调呀?

2020-10-10 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-10 10:51

正常应该是借银行存款或是现金 贷其他应付款—法人,然后再去发工资,做工资的分录。

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快账用户4726 追问 2020-10-10 11:07

去年的已经做账了,现在这笔要怎么调呀?

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齐红老师 解答 2020-10-10 11:10

应该做调整凭证,对之前的凭证。 先红冲之前的凭证,再做正常的,把现金体现出来

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正常应该是借银行存款或是现金 贷其他应付款—法人,然后再去发工资,做工资的分录。
2020-10-10
你好对的 是这么做的
2021-12-13
您好 肯定不能这样处理的 应该根据银行流水逐笔做账的
2024-07-04
学员你好,那就计入其他应付款
2022-11-12
同学, 这个可以做营业外支出 贷 其他应付款。冲掉。
2021-06-25
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