你好,可以转到营业外收入里
2019年有一笔分录原本应该是计入预付账款的但是记错了,记到其他应收款了,现在2020年12月想调整过来应该怎么写分录?2019-2020这笔预付账款有退回部分,因为记在其他应付款了所以我需要把退回的分录也逐笔纠正过来吗?
老师,2020年7月24,银行收到一笔款。596.4元,到现在也没有查明原因。我现在处理2020年12月份账务。这笔未知的到账怎么办呢?之前挂在其他应付款–其他里面的
老师您好,请问2020年12月份我预提了一笔加油费,当时做的是借管理费用,贷方是其他应付款,现在2021年2月份我收到普通发票了,如何做账呢?
老师,我有比乱账,不知道怎么处理,19年计提的工资到20年2月应付职工薪酬账务处理已经发完了,没余额,可是实际上是没发完了,到21年的2月又调账挂了其他应收款—某某,我现在想把这个笔其他应收款销点
公司用的是企业会计准则,今天收到一张辅助招生费用发票5万元,查账发现这笔业务发生在22年的之前财务是这样处理的,借:其他应付款,贷银行存款 现在这笔账务要怎么处理?
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
税局财报一定要要报季报吗
直接就借 其他应付款-其他 贷 营业外收入吗?
你好,你的理解是正确的
那老师 用什么作为原始凭证呢?之前只有个银行回单,用来挂账了,现在要转营业外收入 原始凭证要怎么弄呢?
写个情况说明就可以了
内容怎么写呢?
你好,根据实际情况写就可以了
营业外收入有二级科目呢 我直接计入 其他吗?老师
你好,可以计入其他
这种凭证摘要 怎么写呢?老师
你好,你可以写调账