你好 借库存商品进项税贷银行存款或者应付账款

贸易公司购入商品的进项税计入进项税额,月末勾选认证了。需要怎么做会计分录?
月初勾选认证进项税额,上月底销项税额需要结转吗?会计分录怎么做
老师您好,我新公司是贸易公司,国内购进一批商品用于出口,这份进项税额,我要勾选认证再做转出,还是直接在电子税务局勾选进项税时勾“发票不抵扣勾选”选项,不做进项转出也可以呢?
老师,贸易公司购进商品同时收到 发票了,入库的时候进项税是做待认证进项税还是可以直接做进项税额?
老师你好,我们是一般纳税人的建筑劳务公司,增值税申请了简易计税方式,收到进项专票时,发票未认证勾选,但是会计把发票先入账做成本了,进项税额先挂在待认证进项税额了! 想请问简易计税的不可以抵扣勾选么,那待认证进项税额科目怎么做处理呢
老师,财务主管说一定要做收入
缴补缴以前年度的税款,产生的滞纳金,做账的时候计入以前年度损益调整可以吗?
公司购买了袋式除尘器,怎么判断能否用投资额的10%抵减所得税
老师,我公司纯出口的,前期只设置了主营业务收入,没有设置二级科目,现在业务出现出口的商品需要做视同内销的情况,我设置一个二级科目“主营业务收入-转内销收入”用来做与主营业务收入对冲科目是否可以?
请问有直接计算资产负债表的公式是那份文件,可以给链接吗
老师,建筑公司一般纳税人做的固沟保源项目。开票如何选择大类?几个点的税率。
请问老师,11月所属期的工资,扣的是11月所属期的个人所得税,70多个工人,怎么计算扣个税?而且还是累计计算的
公司发票额度不够用,要申请额度,从10万想申请到100万,用上传合同吗,合同都是小金额,4万-5万这样,没有大金额的,怎么申请才能批的概率大一些
加工的,我把工资都放在生产成本直接人工。借:生产成本-直接人工,贷:应付工资,这里结转的时候是借:主营业务成本,贷生产成本-直接人工。。。这个时候需要剔除部分工资。那我生产成本人工这里数据就要改小。因为有连贯性,改小就负数了。那怎么办。
个人出租非住宅房屋需要交什么税,如何计算
这个分录我知道,月末勾选认证了。怎么做分录。这个进项税额是结转到哪里?听说有的可以退税,有的不可以退税。会计分录怎么做?
你好 如是出口企业,可以申请退税 。
勾选认证的不能退税吗?
你好 你要看你们是否符合退税要求 。 有的免税的企业也是不可以退税的
购入货物计入进项税额了。这个进项税月末怎么处理?
我收到退税发票统计表显示勾选认证。不用管吗?
你好 你要抵扣月末在做结转 :借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷 应交税费-应交增值税-进项税
这个月就有一笔销售免税,有一笔刚才那个进项。这个进项不知道怎么处理。
你好 如果是免税的 就不可以抵扣。 你要做转出处理 借成本或者费用贷进项税转出
怎么做分录呢?
摘要怎么写?
当月有销项免税了,那个月的进项就不能抵扣吗?
进项税转出,借:主营业务成本。贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)对吗? 这样的话:借:应交税费-应交增值税(进项税额)还是有余额呢?
摘要写 免税业务 进项税不允许抵扣转出 ; 进项税转出,借:主营业务成本。贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 是的 你进项税月末会做结转的
然后做,结转增值税的分录:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)2000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)2000 吗?
你好 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷 应交税费-应交增值税-进项税 借应交税费-应交增值税(进项税额转出)2000 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这样就平了
什么情况下应交税费-应交增值税-转出未交增值税 转到应交税费-未交增值税
你好 你要缴纳增值税的情况; 销项税%2B进项税转出大于了进项税 %2B留抵进项税的情况下 。