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老师你好!我公司为其他公司担保借款,款项借入我公司后全额转给实际借款方!我公司该如何账务处理,此业务三方都写有借据并未签署三方协议

2020-10-10 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-10 11:37

你好!借银行存款 贷其他应付款。分录就这样就好了 转出的时候做相反的分录

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快账用户2856 追问 2020-10-10 11:41

我是挂的其他应付和其他应收,关键这个款如果甲方以少付工程款的模式将借款扣除,我该如何平我的账

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齐红老师 解答 2020-10-10 11:45

你好!你的帐已经平了啊 你收到的时候借银行存款 贷其他应付款,全部付出去给借款方的时候,做相反分录就平了。

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快账用户2856 追问 2020-10-10 11:50

哦!是挂在一个科目下吗?我是按下面的分录做的1、借入时:借、银行存款 贷、其他应付款—A公司 2、借出:借:其他应收款—张三 贷:银行存款,这个业务我们都互相打了借条

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快账用户2856 追问 2020-10-10 11:52

我们给上一家公司打了借条的

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齐红老师 解答 2020-10-10 11:52

你好!这样你就不是担保了,而是你借的了。

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快账用户2856 追问 2020-10-10 11:54

实质是担保性质,但形式上是按借款走的

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齐红老师 解答 2020-10-10 11:55

你好!你这样也是可以,但是你说的那个问题就解决不了了。因为这是你们公司的业务了。只能挂着

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你好!借银行存款 贷其他应付款。分录就这样就好了 转出的时候做相反的分录
2020-10-10
您好 这样账务处理可以的哈 收款后是其他应付款 代付是其他应收款
2024-04-02
你好,最好不要转给第三个人,频繁的转给这个人有风险,容易查他个人账户。
2023-11-06
您好,这个分录里面的其他应付款的明细科目挂的是A还是B公司?
2020-10-28
你好 1; 借银行存款 900000 贷   短期借款 900000 ; 2.    借财务费用- 利息支出 贷应付利息; 到期 :借应付利息  ;短期借款贷银行存款   
2022-12-27
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