你好,之前这个业务没有做账吗?
老师请问一下,我这里有一张领条和一张收条,是公司在2017年4月至12月欠员工个人工资(注:工资是前法人在管理期间欠下的)现法人在2018年8月11日已付清,总金额45148元(其中工资45000元,垫付的费用是148元)请问这笔账怎么做
3.2016年1月17日,审计人员王某、李某对S企业2015年12月31日资产负债表审计中,查得“货币资金”项目中的库存现金额为2062.10元。1月18日上午8时,审计人员对该企业出纳员张某所管的现金进行了清点。该企业1月17日现金日记账余额是832.10元,清点结果如下:(1)现金实有数2827.34元,其中有出差人员未领工资2200元;(2)在保险柜中有下列单据已收、付款但未入账:A.职工张某10月14日预借差旅费500元,已经领导批准。B.职工李某借据一张,金额140元,未经批准,也没说明用途。C.在保险柜中,有已收款但未记账的凭证4张,金额435.24元(3银行核定该企业现金限额800元。(4)经核对1月1日至17日的收付款凭证和现金日记账,核实1月1日至17日收入现金数为2350元,支出现金2580元正确无误。核实库存现金实有数,调整资产负债表
老师好!公司前法人在任职期间与某个集团公司不知是口头协议呢还是签订合同(注:合同没看见),将房地产工程承接给集团公司修建。可是工程并没修建起,公司前法人与集团公司2021年5月解约,集团公司下的负责承包工程的负责人欠下工人工资及工程款,现由公司来垫付。前法人2022年1月29日在我市xx区建设工程有限公司拨款500万元,其实xx区建设工程有限公司只支付了400万元,全都用来付集团公司的工程款(注:工程款或工人工资都是别家公司打借条,转入其公户。只在借条空白处注明:某某公司(我公司)代某某集团公司某某垫付工程款或工资),请问一下老师这种情况下我应该如何来完善手续?怎么完善??
长城公司2020年10月有关职工薪酬业务如下:(1)按照工资总额的标准分配工资费用,其中生产工人工资为100万元,车间管理人员工资20万元,总部管理人员工资为30万元,专设销售部门人员工资为10万元,在建工程人员工资为5万元。(2)按照工资总额的10%、12%、2%和10.5%计提医疗保险、养老保险、失业保险和住房公积金。(3)按照工资总额的10%、12%、2%和10.5%代扣医疗保险、养老保险、失业保险和住房公积金,并发放工资。(4)缴纳五险一金。(5)按照工资总额的标准分配工资费用,其中生产工人工资为100万元,车间管理人员工资20万元,总部管理人员工资为30万元,专设销售部门人员工资为10万元,在建工程人员工资为5万元。按照工资总额的2%和2.5%计提工会经费和职工教育经费。(6)请湘潭大学张林教授向员工培训安全生产相关知识,开出现金支票5000元支付授课费。(7)公司职工参加市里组织的职工技能培训,出纳开出转账支票一张,金额900元(8)公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司员工,每人一件,其中生产工人400人,总部管理人
光华公司(非股份有限公司)2022年12月发生以下经济业务,请根据经济业务作出会计分录。1、12月28日,由于东风工厂已不存在,原欠货款171738元无法归还,转入企业营业外收入。2、12月31日,结转本月产品的销售成本,其中销售甲产品1200件,单位140.815元,销售乙产品1000件,单位成本203.15元。3、12月31日,根据工资结算汇总表按用途分配工资,其中生产工人工资107010元,车间管理人员工资16480元,企业行政管理人员工资19600元,企业销售员工资15780元。4、12月31日,沿用公司惯例,对于车问的制造费用总额40000元按生产工人工资的比例(生产A、B产品的生产工人工资分别是42000元和38000元)在^、B产品之间进行分配。5、经管理层决议,按本期实现利润中的42424元向投资者分配利润。
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
公司从2001年成立至今都没有做账,什么数据账薄都没有,法人都换了几个
老师,是不是调整到以前年度去吗?
这账怎么做
那你可以计提到这个月借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
可这是2017年的工资,难道不是先计提、发放,再结转到以前年度去吗?
还能修改以前年度的汇算清交吗?
这个工资只有领条(领款人签名)收条(注:有移交人:领款人 签名和接受人:法人签名)
之前没有做 现在支付 你可以当作今年的业务做的
不是现在支付的,而是2018年8月份支付
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款借利润分配贷以前年度损益调整。
它只有领条和收条也可以这样做吗
是的,可以,你自己补上一个工资表。
个税也需要补申报的
工资表怎么补
自己做一个工资表 基本工资 应发工资 实发工资 工资的构成有哪些都体现出来
这是补付2017年的个人工资(就是公司以前欠下的,现老板支付)这也要做工资表吗?个人工资每月是5000元 这工资表怎么做
你们平时不发工资吗?你们的工资构成是什么知识基本工资吗?如果只有基本工资的话,写上人名基本工资多少钱实发工资多少钱,应发工资多少钱不就可以啦。
能不能发个图片什么的,可以吗?老师
因为我也不太熟悉,是个小白,请多指教
工资表不是会计都会做
款项已经领了,还要选工资表
写错了,是造
是的 要不咋知道你支出的啥