你好,是的,您的理解完全正确
一般纳税人,进货发票50万,销售发票60万,增值税是按60-50=10万*13%=1万,就是增值税交1万,然后附加税再按1万*7%,3%,2%,的交,对吗?
老师,比如我这个月销售税额5万,进项3万,然后20年的发票,进项转出1万,那我这个月交增值税,是2万,还是3万?
小规模企业,税率3%,疫情期间1%,季度不超过45万就不用交增值税。如果本季度开了50万,那就是按50万交增值税是4950.5元,那附加税是怎么算的呢,一般纳人我知道,听说小规模的是减半,是的吗?
老师,一般纳税人,1月份开了50万的销项发票,报1月份的增值税的时候没有进项发票,所以就按50万元交了增值税,但4月份的时候有了进项发票,4月份进项可以抵已报1月份的增值税吗,可以申请退税吗
1月10号之前开具了50万3%的发票,税额14563.11元,发票追回不了了,现在4月申报一季度增值税,是按照50万/1.01✖️0.01申报增值税,还是按照50万/1.03(现已开票不含税销售额)✖️0.01申报增值税呢?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
那企业所得税和增值税有什么关联吗?
你好,企业所得税跟增值税没有关系,是所得税跟利润有关系