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我们单位是一般纳税人,买的钢板200000万,发生的运输费是3000元,这个运输费和钢板的材料款是都做库存商品处理么,直接借:库存商品,179743.45,应交税费,应交增值税,进项税额23256.55,贷:银行存款203000元

2020-10-11 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-11 11:21

同学你好 借,库存商品200000加上3000 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款

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快账用户2791 追问 2020-10-11 11:23

那200000加上3000是含税的,是给它加税分离吧

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齐红老师 解答 2020-10-11 11:44

同学你好,如果是含税的,是需要做价税分离的,分离出不含税的价款,是计入库存商品的成本 您单位取得的是增值税的专票么?

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快账用户2791 追问 2020-10-11 11:44

是的,我单位是一般纳税人,取得的是专票

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齐红老师 解答 2020-10-11 11:51

同学你好,是的,我单位是一般纳税人,取得的是专票——那您上面的分录是对的;

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同学你好 借,库存商品200000加上3000 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款
2020-10-11
 1. 你可以分配到库存商品 材料去 ; 避免  你的材料成本不准确的 
2022-09-26
同学你好 对的 是这样 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2021-04-30
你好    你们是发出去后   还要退回来吗? 你实际业务是什么  
2021-05-20
同学你好 问题不完整哦
2023-10-31
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