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前面法人借款 借,其他应付款四万,带银行存款 现在拿五万票冲,借固定资产贷5万,其他应付款四万,其他应收款一万 对吗?

2020-10-11 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-11 14:16

你好 是公司借款给法人的话 。 你之前其他应收款借方有余额吗

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快账用户5217 追问 2020-10-11 14:16

没有新公司 借给他四万,他现在,拿着固定资产和装修的发票回来,差不多七万

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:21

你好 那你也得做 :借其他应收款4万贷银行存款4万 现在 回来 借固定资产 长期待摊费用 -装修费 贷其他应收款

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快账用户5217 追问 2020-10-11 14:22

不平 回来的票是七万

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:27

你好 借固定资产 长期待摊费用 -装修费 贷其他应收款7万 多的钱 到时你报销给法人 借其他应收款 3万贷银行存款3万

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快账用户5217 追问 2020-10-11 14:29

如果不报销呢? 借长期待摊费用4 贷:其他应收款四, 其他应付款三 ???

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快账用户5217 追问 2020-10-11 14:29

不报销就是挂账,因为后期法人还要从公司借款,到时候就冲回去

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:34

你好 可以的 。 你可以直接用其他应收款挂着贷方 也算是其他应付款负债的。 你如果好区分 怕自己不好理解。 你就这样来挂也行。

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快账用户5217 追问 2020-10-11 15:48

收到银行利息怎么做? 借银行 带财务费用 利息收入 填正数?

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齐红老师 解答 2020-10-11 15:54

你好 借银行存款 借财务费用-利息收入负数 。 不是正数 。

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快账用户5217 追问 2020-10-11 15:55

负数后期出报表会结转进去吗

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齐红老师 解答 2020-10-11 15:57

你好 月末就会结转的。

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快账用户5217 追问 2020-10-11 15:58

我输了复数后,它自动就变红了,没有负号

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齐红老师 解答 2020-10-11 16:01

你好 就是红字 输入金额 后-号输入就是红字 是这样的。

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快账用户5217 追问 2020-10-11 16:02

但是平不了 他就写不了下一张凭证

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齐红老师 解答 2020-10-11 16:08

你好 怎么会不平 。 月末是自动来结转的

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快账用户5217 追问 2020-10-11 16:09

购买固定资产还需要二级科目吗? 比如买了电脑 借固定资产就行 还是借固定资产~电子设备

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齐红老师 解答 2020-10-11 16:15

你好 需要设置的 设置清楚具体是什么到时好盘点 固定资产

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你好 是公司借款给法人的话 。 你之前其他应收款借方有余额吗
2020-10-11
你这提问是第一次提问 还是已经有老师回答的追问后 我简单揣摩下 是借款15万 然后再归还 18.5万 在计提财务费用3.5万 不知道是怎样的 因为系统是派单模式 建议你重新发起提问 摘要备注XX老师回答
2022-04-26
是的,就是那样做的
2025-04-08
既然是过帐 一笔往来就可以了 第三笔没有意义 只要自己知道这一笔给谁过的就行了 借:银行存款20 贷:其他应付款20 借:其他应付款20 贷:银行存款20
2022-05-28
若前期 1000 元利息计入公司正确,此次分录:借:利息费用 3000,贷:其他应收 - 法人 3000 ;若前期有误,分录:借:利息费用 4000,贷:其他应收 - 法人 4000
2025-04-16
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