借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷库存现金,可以这么简单做 ,也可以先做购进借库存商品 贷银行,送的时候做借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷 库存商品

问下,中秋节给员工买的过节礼品,怎么做分录?
过节买礼品发放给员工怎么做账
中秋节发放礼品的会计分录怎样做
中秋节给员工采购礼品,当做节日礼物发给员工,会计怎么做账?
老师 过节给员工买礼品 怎么做分录啊
老师你好,公司偶尔不够钱发工资,股东以借款存进去,然后过段时间有钱还款给股东,这样会对公司有什么影响?
老师:接手一家新公司,之前7年的账是外包,且还不是同一家外包公司,现在老板要求做内帐,而且还说以现在1月的开始,那我是以外帐公司的数据做期初数还是以我手里实际的数,比如银行存款和库存现金我以卡里实际为准,应收应付我以实际应收还未收,应付还未付为期初数,固定资产以净值填,还有贷款已还部分我应该以什么为准呢?
老师您好,我司为了开发新客户会先赠送给客户一些我们的产品,请问改怎么入账?
老师,小规模纳税人可以开普票3个点吗
公司接到某业主委员会委托的建筑工程,他们说他们没有信用代码,开票直接开他们什么小区业主委员会就行,是这样吗?
小规模未达启征点,数据填在主表的第几行
你好老师,如果税负是千分之三,是不是用总得收入算乘以千分之三出来的数缴纳税款,对吗?老师
老师,运输合同的印花税是进销发票都要交吗,就是开进来的发票税目是运输费或运输服务,开出去也是这个税目
老师,收不了的尾款是转营业外支出科目吗?这种可以正常扣除吧
提示资产和上季度变化在50%以上,中度风险。这个有什么影响