您好,借银行存款,贷其他应付款。借其他应付款。贷银行存款。
老师帮忙看看这种业务怎么处理?这是一笔工程款收入,打进来,我们又给退回去!没有给人家开票,这笔钱打到私户啦!这个分录怎么做?
老师帮忙看看这种业务怎么处理?这是一笔工程款收入,打进来,我们又给退回去!没有给人家开票,这笔钱打到私户啦!这个分录怎么做?
老师,您好,我们收到外公司的一笔款,然后又给还回去了,当时走的是营业外收入和支出,都已经平帐了,但是他们又给我们开来一张发票,这个怎么做分录才能平,而且还有税,这个怎么处理
我们公司给对方开个发票 在我们主营业务之内钱到账了 但是实际这项业务没有发生 他发票不给我们退回来 我们老板却把钱给人家私户退回去了 这个账务要怎么处理啊
老师,我们给别人开票,但是这个税费是对方打到我们账户我们交的,这笔钱怎么入账账务处理怎么做,另外还有一个点的管理的对方打入到我公司,但是这个钱合同约定是给老板的,但是对方不打个人,打对公我们有收到这笔钱但是这笔钱要还给老板,这边怎么做账务处理把钱还给老板要什么守约,这样做有什么税务风险的
单位不给员工缴纳保险,个税申报系统能申报吗
老师,能帮我详细的写一下月末结转增值税分录吗?
老师,我们是后勤保障管理公司,给公安局提供物业管理服务。我们可以给他们开具劳务费发票吗
33.【单选】甲公司持有乙公司40%的股权,对乙公司具有重大影啊,截至2014年12月31日长期股权投资账面价值为1260万元,明细科目为投资成本800万元,损益调整260万元,其他综合收益200万元(因被投资单位持有投资性房地产计量模式转换计入其他综合收益)。2015年1月5日处置了所持有的乙公司股权中的75%,处置价款为1050万元,处置之后对乙公司不再具有重大影响,剩余股权投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,公允价值为350万元。甲公司因该业务影响损益的金额为()万元 A.305 B.255 C.290 D.340
股东分红是分未分配利润,还是盈余公积也能分红
请问老师我们公司去年签订2年招聘合同1500万,其中500万已经在去年打款并收到发票,还有1000万说是今年7月打款,截止到现在对方这笔业务可能提供不了服务给我们,剩余1000万可能就不支付了,那去年按照1500万摊销的费用该怎么办?
老师,资产负债表的重分类有详细的讲解内容?
老师有个客户买砂产品价格53,要我们出运费10元一吨,加3%税点一起开票65,这样划算吗?
新买的机箱属于固定资产吗?需要累计折旧吗?需要提几年折旧
老师好,开票给个人,只要开个人的名字,就可以了,对吗?谢谢
有其他方法吗?为什么要入其他应付款?
这个其实就是相当打错啦 打进来我们又给退回去啦
这笔收入打到私户啦
您好,所以其他应付款一进一出,余额是零。
记应收 预收可以吗
您好,是不可以的,因为与收入无关。