你好,同学。 借,其他应收款 贷,银行存款 收到报销,冲上面其他应收款处理

我厂有员工购买了医保,另一人已超龄无买医保,厂又买了商业保险,现两员工都有工伤,不用住院,医药费怎报销怎做会录?商业保险费发生时怎做分录?
员工受伤了,没有买社保,现在同意私下和解,一次性赔付,那么,我们支付补偿款之后,支付的补偿款要怎么做成会计分录呢?需要进入工资申报吗?之前所支付的医药费是不是也可以做成会计分录?
请问一下大家,我们公司有一个员工,前几个月工伤。然后当时是私账给员工的医疗费。现在公账上收到了保险公司赔偿款(是在外面买的商业团做团体险),现在这笔款,要怎么做会计处理呢?借:银行存款,贷方不知道放在哪个科目?
甲公司增值税采用一般计税方法,2022年11月30日发生如下职工费酬业务:(1)计算分配本月应付职工工资1000000元(其中生工人工资600000元,车间管理人员工资120000元,厂部管理部门人员工资200000元,销售人员工资50000元在建工程人员工30000元)。(2)月末分别按工资总额的8%、20%、2%、10.5%、2%和2.5%计提医疗保险费、基本养老保险费、失业保险费、住房公积金、工会经费和和职工教育经费。编制11月30日分配工资时的会计分录;编制11月30日计提医疗保险费、养老保险费、失业保险费、住房保险费、公会经费和职工教育经费时的会计分录;(最好有计算过程,我要看一下是怎么得出来的)
老师好,请教:2021年我公司一名司机职工因公受伤,当时以我公司每个职工都给买意外保险(雇主责任险)。去年意外保险的赔偿款保险公司和我企业负责把此赔偿款公司垫付医药费等费用直接扣除后直接付给伤着。现在要处理:公司负责人拿来一大堆发票来报销了。怎做账务处理?
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
找郭老师,老师,昨天聊到13万做老板娘借款,如果做收入,多了13的钱又不是进货款,是补交23年的社保,我怎么跟老板娘说这个事呢?一月到7也补交23年了33万的社保,一共补交47万了,我说难怪我的进项少了,原来抵了这些。前面我都没想到。 如果做收入,无形中多用我的进项,本来我的进项来源就是有,商场租金(商场开店),管理费,按摩椅分成得进项,还有最大的就是进按摩椅货款 。其他没有来源了,我是怕我的进项发票不够。
您好老师 停车场管理公司,收取的管理费,税务上属于租赁还是服务。谢谢老师
老师好!问下10月份取得一张正数购进产品发票,又取得一张一样的红冲的负数发票,做账该咋处理?
老师:税务稽查几年前的,补交附加税,现在如何做账务处理?
老师她,个体工商户收客户款一定要对公吗
老师。我个税报完了。也扣了181块钱税。我发现每个人少报600元,我怎么弄?
老师你好,请问购进的汽车要不要交印花税的
开具律师费给保险公司必须要签合同吗?对方说不签合同直接开票可以吗
公司三年前购入一辆小货车5万,现需要出售,账面上刚好已折旧完毕。实际出售价为1.5万,但二手商需要我们开具发票为2万(说税局规定,不能低于多少,确实也与专管员确认),那么开具2万发票,对我司申报增值税有影响吗? 除了按票面缴纳增值税,还 需要进项转出吗?