同学你好 如果是视同买断的话 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
某家用电器商场为增值税一般纳税人,发生以下经济业务: 销一批数码相机并开具普通发票,企业按照含税销售总额的5%提取代销手续费15000元,当月尚未将代销清单交付给委托方。分录怎么写?
世伟家用电器商场为增值税一般纳税人。2020年1月份发生如下经济业务: (1)销售特种空调取得含税销售收入160 000元,同时提供安装服务收取安装费20 000元。 (2) 销售电视机80台,每台含税零售单价为2 400元;每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元。 (3)代销一批数码相机并开具普通发票,企业按照含税销售总额的5%提取代销手续费15 000元,当月尚未将代销清单交付给委托方。 (4)当月该商场其他商品含税销售额为169500元。 (5) 购进热水器50台,不含税单价800元,货款已付;购进DVD播放机100台,不含税单价600元,两项业务取得的增值税专用发票均已经税务机关认证,还有40台DVD播放机未向厂家付款。 (6)购置生产设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款70 000元。 (7)另知该商场上期有未抵扣进项税额6000元。 当期取得的增值税专用发票已经通过认证并申报抵扣 要求:根据上述资料编制世伟家用电器商场的会计分录
某家用电器商场为增值税一般纳税人,2019年5月发生如下经济业务:1销售特种空调取得含税销售收入16万元,同时提供安装服务收取安装费2万元2销售电视机80台,每台含税零售单价为2400元,每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元。3代销一批数码相机并开具普通发票,企业按含税销售总额的5%提取代销手续费15000元,当月尚未将代销清单交付给委托方。4当月该商场其他商品含税销售额为169500元5购进热水器50台,不含税单价800元,货款已付;购进DVD播放机100台。不含税单价600元;两项业务取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证;还有40台DVD播放机未向厂家付款6购置生产设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为7万元,增值税税额为9100元。7另知该商场上期有未抵扣进项税额6000元,当期获得的增值税专用发票以及运费发票已经通过认证并申报抵扣。要求:依据增值税纳税申报表的口径计算该商场5月应抵扣的进项税额。
.世伟家用电器商场为增值税一般纳税人。2020年1月份发生如下经济业务:(1)销售特种空调取得含税销售收入160000元,同时提供安装服务收取安装费20000元。(2)销售电视机80台,每台含税零售单价为2400元;每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元。(3)代销一批数码相机并开具普通发票,企业按照含税销售总额的5%提取代销手续费15000元,当月尚未将代销清单交付给委托方。(4)当月该商场其他商品含税销售额为169500元。(5)购进热水器50台,不含税单价800元,货款已付;购进DVD播放机100台,不含税单价600元,两项业务取得的增值税专用发票均已经税务机关认证,还有40台DVD放机未向厂家付款。(6)购置生产设备一台,取得的增值专用发票上注明的价款70000元(7)另知该商场上期有未抵扣进项税额6000元。请编制会计分录
世伟家用电器商场为增值税一般纳税人。2020年1月份发生如下经济业务。(1)销售特种空调取得含税销售收入160000元,同时提供安装服务收取安装费20000元。(2)销售电视机80台,每台含税零售单位为2400元;每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元。(3)代销一批数码相机并开具普通发票,企业按照含税销售总额的5%提取代销手续费15000元,当月尚未将代销清单交代给委托方。(4)当月该商场其他商品含税销售额为169500元。(5)购进热水器50台不含税单价800元,货款已付;购进DVD播放器100台,不含税单价600元,两项业务取得的增值税专用发票均已经税务机关认证,还有40台DVD播放机未向厂家付款。(6)购置生产设备一台,取得增值税专用发票上注明的价款70000元。(7)另知该商场上期有未抵扣进项税额6000元。当期取得的增值税专用发票已经通过认证并申报抵扣要求:根据上述资料编制世伟家用电器商场的会计分录。
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,