你好 先经冲暂估 按发票金额入账就可以
老师,我上个月暂估了成本问258000,这个月成本票开过来了260000!要怎样账务处理?
老师,请问有原材料暂估入库,没有发票开过来,相当于暂估成本了,那这个要怎么处理
老师,我问下,比如我上个月暂估了20万成本,现在需要冲暂估,但是只收了10万的成本发票,这个怎么做账啊?
老师,请问上个月暂估的商品入库已经结转了成本,这个月发票回来了,要红冲暂估的商品,但是有误差,就是我暂估的商品成本少了一点,请问账务上怎么处理呢?
上个月暂估入库和暂估成本金额不一样可以吗?这个月来票了我再冲
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
老板要说他往年有实缴,但是都到其他应付款里了,让调账: 让全体股东签老板实缴协议,决议,投资款确认书, 需不需要写情况说明或者在协议里,注明老板往年,那些银行打款是投资款,并把这些银行明细与回单附后面,再让全体股东签字?
服装行业,发现一季度的时候,开出去的件数是5000件,开进来才4000件!
这个要怎么处理
税局一查数量不就错了吗
你好 有库存就可以的 可以开发票 后面增加库存就可以
你好 要是货到票未到可以先暂估入库 不负库存就可以的
如果一季度,没库存呢
要先暂估库存吗?
主要是来了面料票跟加工费的票!后面才发现加工费的件数不够
开出去的数量有5000件,但加工费的件数才4000
你好 没有库存那咋销售的 销售的是啥呢 .?
是这样子的,来了面料送去加工厂加工了!直接发货走了
但是加工费的发票后面才开过来的
你好, 加工的记委托加工物资 加工好后收回来再销售
然后要调一下一季度的账,做暂估的话,会要改报表,又怕影响年底改为一般纳税人
我想问下怎么处理
您好, 您暂估的是成本一般纳税人是看销售额,这是两个不同的数据 这个按实际情况,如果您没有发生,那您就不用暂估 这个你自己判断
因为新手,一季度账里面没写入库单!搞得自己失策了
现在怎样调账比较好
你好, 库存商品您忘记写了,后面是可以补寄的
补寄是什么意思
您好 就是那笔分录你没写,现在写上,
现在写的话,可以写到2季度吗?更改一季度的凭证
主要是不想改报表!怕影响降为小规模
你好 ,记二季度就要反结账处理,报表数不对也要改报表 不然对不上 不可能降为小规模的 小规模是符合规定才可以转回的,不是随便就转回的 也不是自动降的
二季度写个分录更正一季度,是可行的吧!??主要二季度有暂估三季度来的
您好, 您记账记错了,才是更正, 您现在不是没记吗?是补记,