同学你好 这个可以算的
老师,请问我看今年的税负,已交税金除今年的收入总额,那已交税金算不算1月交的12月税金呀?
老师,今年1月份的个税是不是不用加总去年12月份的交税数据了吗,今年1月份是重新开始算个税吗?
请问老师,算今年的增值税税负,是今年交的今年月份的增值税款,➗本年收入,和今年交的去年的增值税税款无关吧?不是用今年交的今年月份的增值税➕今年交去年月份的增值税的和➗本年收入吧?
请问老师,算今年的增值税税负,是今年交的今年月份的增值税款,➗本年收入,和今年交的去年的增值税税款无关吧?不是用今年交的今年月份的增值税➕今年交去年月份的增值税的和➗本年收入吧?就是说,去年有增值税欠款,是今年缴纳的,那么我今年计算增值税税负的话,需要把这个税款算进去吗?
老师,填年报这里纳税总额是不是指2021年度的已经交税的?因为我1-12月份扣税1626.96,然后今年初汇算清缴时又返还了1062.52,那这里的年报纳税总额怎么填呢?
老师,就是我用公户给员工发工资,这样合理吧。其中一个老板说,我这样操作错了,应该是现金发工资或股东垫付发工资。
老师您好! 自然人电子税务局扣缴端报的个税。为什么报送完后查不到记录呢?
我们公司大部分员工都是与劳务派遣公司签订合同,我们把工资一次性打给劳务派遣公司,他们自己发放给员工,员工的个税也是他们自己申报。这笔工资的钱我们公司要做成工资薪金还是劳务费?
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
请懂孝彬老师回答———还是有点不明白,还是拿那个100万的回款来说吧,比如我司开了60万的材料给挂靠方,余下的40万是机械和劳务票,但是这些票都在我司这里啊,您说不用开给,挂靠方了,那挂靠方那里只有60万的材料款,他能打100万给我吗,那被挂靠方不是只有100-60万的成本吗。这一点不明白?———请懂孝彬老师回答
老师,我公司是自产自销鱼虾的小规模企业,有未开票的收入需要交印花税吗?
请懂孝彬老师回答———还是有点不明白,还是拿那个100万的回款来说吧,比如我司开了60万的材料给挂靠方,余下的40万是机械和劳务票,但是这些票都在我司这里啊,您说不用开给,挂靠方了,那挂靠方那里只有60万的材料款,他能打100万给我吗,那被挂靠方不是只有100-60万的成本吗。这一点不明白?———请懂孝彬老师回答
我们公司购买大型设备,设备供应商定期安排人员来维修,对方公司维修人员的住宿餐费,都有我们公司支付,这些住宿餐费记入什么费用,哪个会计科目
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
请问公司给员工买了社保后,工资可以不走对公账户发吗?
增值税税负中的已交税金按增值税报表提取行吗
同学你好 这个是可以的哦