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#提问#开票系统的技术维护费,申报时如何填写,抵扣?

2020-10-12 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 09:11

你好, 填写附表4减免表主表23行,

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快账用户1718 追问 2020-10-12 09:20

每年的维护费是280元,因为去年没交,今年就一起补交了,即2年就是560元,那就是2年560元是全额申报抵扣,是吗?

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齐红老师 解答 2020-10-12 09:20

您好 ,是的,可以全额抵扣,不用认证,

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快账用户1718 追问 2020-10-12 09:23

还有一种抵扣就是旅客运输服务的抵扣呢?又是怎么填写?

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齐红老师 解答 2020-10-12 09:24

您好 填写在附表28b和十行,

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快账用户1718 追问 2020-10-12 09:51

开票系统维护费,刚填写了,但是系统提示说,要填写增值税减免税申报表,是2年个表都填吗?但是我2个表都填了,居然提示说申报不匹配,是什么情况?

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齐红老师 解答 2020-10-12 09:52

你好, 那可能去年那个有问题,您需要和您税务局联系一下,

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快账用户1718 追问 2020-10-12 10:08

我当时是7月缴的维护费,现在10月才申报抵扣,不影响吧?

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齐红老师 解答 2020-10-12 10:08

你好, 这个不影响的,可以抵扣,您先填写两个服表,然后后填写主表

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快账用户1718 追问 2020-10-12 10:26

那旅客运输服务的抵扣,直接填附表2,生成主表后,数据会直接在主表体现了吗?

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齐红老师 解答 2020-10-12 10:29

你好, ,是的,就是这样填写,

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你好, 填写附表4减免表主表23行,
2020-10-12
你好,附表四正常填写就可以的。
2022-01-13
你好,1、增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报附列资料(四)》第1栏“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”及《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”当中。 2、小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第16栏“本期应纳税额减征额”中。
2020-09-03
你好这个可以全额抵减, 一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2021-05-25
你好不需要交税的,不能填写,不填写就可以 你需要交税的时候再抵扣。
2020-10-17
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