同学你好 8月付款计入预付账款,然后9月交了车购税,办完所有手续后,转入固定资产 借,预付账款 贷,银行存款 借,固定资产 借,应交税费一应增一进项 贷,预付账款等
公司8月底上海提的新车发票属8月,9月初回南通交的购置税,那么我这个固定资产怎么计入? 8月份帐上以车价计入的话,我9月交的购置税就不能计入到固定资产了吗?只能记管理费用?
老师您好!公司8月份购买的固定资产次月9月份才收到发票入账,因此刚刚启用了我们学堂快账软件里的固定资产模块,初始化以后可以从固定资产列表里面显示我录入的资产信息,当我点“计提折旧”时跳转信息又显示“有数据,部分未生成凭证”是什么意思啊?是我固定资产信息录入有问题还是要到下个月系统自动计提折旧后才会有显示?还有这个折旧计提以后是系统自动转入总账还是要单独在总帐里面录入计提折旧的分录呢?
老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
21年9月份购入一台固定资产16290.27提了10个月的累计折旧2579.3元,净值还剩13710.37。今年8月份开了红冲发票进来,重新开一台型号不同的进来,补差价含税192元。那我现在要怎么做分录,已提的折旧怎么办?
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
我是小规模纳税人 从个体转成企业的 之前大部分库存都是个体的没有入库发票 转企后2月份和3月份的销售几乎没有入库发票 都是3月底补回的 这种情况怎么做账
我有个供应商是对方先供了货物,但是要我这边先付款,对方才能开发票,要怎么做账
请问,公司 督导 职位是负责管理店长,几家店店长考核指标是毛利率、净利率等,那么,督导如果绩效考核,该怎么考核呢?几家店毛利率、净利率数 平均考核?还是有其他更好的方法?
老师,企业信息公示系统中的纳税总额包括个人所得税吗?
你好,我进货了。然后一直没开发票。五月份才给开发票。做4月份账,有收入。我要结转成本。我能把五月份开的发票坐在四月份账上吧。要不然我结转成本成负数了
你好,担保费,计入是管理费用吗?,二节明细是哪个科目
只要董孝彬老师回答,老师我们以系统为准就行可以吗?不管小票了,票也多,懒得去一个一个对,哈哈,我们怎么写分录
老师您好,开票的这个问题,第一,是个人开具给公司的,第二是公司开过来的,,,,两种对于税务风险合规上,哪种更好
老师您好,请问一下,公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票,没注意就涉及了个税的代扣代缴了
你好,制造业,加工铝材,销售是主收入,收到货款,借银行,贷应收账款 这家客户,又买了,辅助材料,粉料,借银行存款,贷其他业务收入,分录对吗?也是同一家打的款,如果直接减少应收款好像不对吧
不用因为车子8月份就临牌上路而在9月份的项目就要做折旧吧? 在9月份计入固定资产的话,那需要在11月初做10月份帐的时候才做第一次折旧?
同学你好 不用因为车子8月份就临牌上路而在9月份的项目就要做折旧吧?——不用的 在9月份计入固定资产的话,那需要在11月初做10月份帐的时候才做第一次折旧?——对的,如果是9月计入固定资产,是从10月开始计提折旧 ;
目前我们的账目是把车辆发票做在8月帐上入固定资产,购置税在9月帐上入管理费用,并在9月份帐上做了第一次折旧。账务是一定要把固定资产加上购置税挪到9月吗?公司是我自己的,我们开的是3个点的票,不做进项抵扣,哪种更合适?
同学你好 如果8月已经计入固定资产,这个购置税在9月可以计入管理费用; 公司是我自己的,我们开的是3个点的票,不做进项抵扣,哪种更合适?——没有理解这个意思呢;