借,银行存款 贷,工程结算或预收账款 应交税费 待转销项税额
请问老师:我们签的了一份路建工程的合同,合同总价是500万,现在收到工程预付款发票是100万,请问这个怎么入账?麻烦告知一下做账明细分录明细。
请问老师:我们签订了一份合同工程合同总价是500万,现在收到工程预付款发票是100万,请问这个怎么入账,麻烦告知一下做账明细?谢谢
请问老师我们签订了500万的工程合同,现在收到对方开的发票100万,工程在做了,请问这个怎么做账务处理。
您好:我想问下如何操作。今年初签二笔的建筑合同,建了二个多月对方给付一半工程款(没开发票),我挂预收账款。12月份我问了一下二个工程都没再施工,一个合同签到12月末,一个是明年2月末,12月末我这边预收账款用列收入吗?谢谢!!
老师,想问一下个人施工队与我公司签订建设工程施工合同,工程内容是车间及办公室的建造和装修,现在已经付对方27万,合同总价款是36万,老师,对方该以什么发票入账
我们是经营公园游乐设施,怎么给客人开票,小火车,旋转木马,开什么项目
汇算清缴中,填职工薪酬支出及纳税调整表中工资薪酬支出是1到12工资,含不含年底暂估奖金,其中有个怀孕员工计提工资,后期公司收到生育保险金,冲了为她计提工资,这个表里的职工薪酬支出含不含为她计提工资。
跨年的发票开红字,当月的主营业务收入怎么做凭证,红字冲来以前年度调整损益
老师,给体系认证老师的红包费用怎么做账
老师 我问一下这个主表利润是负的 ,职工表还填不?
老师请问汇算清缴咨询服务费调期间费用的那一栏
老师好,医院不让买卖2手医疗设备,医院打算租赁。这种情况只有租赁发票,到期后设备归医院。这种情况怎么做账好。他们没有固定资产的原值发票
老师你好,这个待认证余额是负数,电子税务局系统里我未勾选抵扣的进项是463.94,这是哪里的问题啊
老师 一般纳税人钢板租赁费,增值税是几个点?
是否已执行新金融准则,新收入准则和新租赁准则点已执行还是未执行比较好呢?我们是去年刚成立的公司,净利润还是亏的
还没付款,怎么出来了银行存款?
预付款,发票,那你不是预付了吗
我知道,麻烦写一下账务分录,看看我们的对不对?
借,银行存款 贷,工程结算或预收账款 应交税费 待转销项税额,你作为收款方处理就是这样处理的 如果是付 借,预付账款 应交税费 增值税 贷,银行存款
不对,我们是付款方呀
那就是后面的分录了
给了你收和付的分录,