借,银行存款 贷,工程结算或预收账款 应交税费 待转销项税额

请问老师,我们工厂一个动力线施工,签了施工合同分三次付款,现在付了30%,没有发票,工程施工一部分了,这付的款怎么做账呢?记什么科目呢?
请问老师:我们签的了一份路建工程的合同,合同总价是500万,现在收到工程预付款发票是100万,请问这个怎么入账?麻烦告知一下做账明细分录明细。
请问老师:我们签订了一份合同工程合同总价是500万,现在收到工程预付款发票是100万,请问这个怎么入账,麻烦告知一下做账明细?谢谢
请问老师我们签订了500万的工程合同,现在收到对方开的发票100万,工程在做了,请问这个怎么做账务处理。
您好:我想问下如何操作。今年初签二笔的建筑合同,建了二个多月对方给付一半工程款(没开发票),我挂预收账款。12月份我问了一下二个工程都没再施工,一个合同签到12月末,一个是明年2月末,12月末我这边预收账款用列收入吗?谢谢!!
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
还没付款,怎么出来了银行存款?
预付款,发票,那你不是预付了吗
我知道,麻烦写一下账务分录,看看我们的对不对?
借,银行存款 贷,工程结算或预收账款 应交税费 待转销项税额,你作为收款方处理就是这样处理的 如果是付 借,预付账款 应交税费 增值税 贷,银行存款
不对,我们是付款方呀
那就是后面的分录了
给了你收和付的分录,