可以,这个可以的,可以暂估入库,先结转成本后续取得发票再调整

你好老师。我们有一个400多万的电力安装合同,是2019年8月份签订的,在9月份开具了80多万的预付款发票到甲方,后来因为种种原因导致工程一直未正常开展,到现在甲方要求退合同,退预付款。我应该怎么账务处理。我之前做了一部分暂估材料,也真实发生了10多万的材料采购。
上个月工程实际发生材料费20万,但是采购材料一直没有开具发票进来,发票直到现在才开具过来,那么可以作为9月份的成本吗?
老师,你好!我19年8月暂估入库了原材料15万元,一直到19年期末结账为止对方都未开具原材料发票给我,所以就在19年按照暂估入库原材料计入生产成本了,一直到20年3月对方才将原材料开具给我,实际原材料是8万,请问我20年怎样做账,怎样去调19年的账!谢谢!
老师您好,建筑企业,9月开出发票给甲方,但是建筑企业没有付款材料商也没有取得发票,采购业务在9月发生了,可以在9月暂估入成本吗?等到10月份发票才能回来。
我们有个研发仓库,专门放研发用的材料,工具啊啥的。 我理解研发用的材料买进来本身算原材料,被领用出来才算研发费。 但是一开始就没进原材料仓库,直接入研发仓,那研发仓的东西到底算啥。当成存货吗还是什么。
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?