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你好老师。我们有一个400多万的电力安装合同,是2019年8月份签订的,在9月份开具了80多万的预付款发票到甲方,后来因为种种原因导致工程一直未正常开展,到现在甲方要求退合同,退预付款。我应该怎么账务处理。我之前做了一部分暂估材料,也真实发生了10多万的材料采购。

2020-09-24 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-24 14:55

同学你好 暂估的红冲, 甲方给你违约金吧

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快账用户8928 追问 2020-09-24 14:59

甲方不给违约金,还要我们退之前收到的预付款。那我之前开给甲方的发票怎么处理。

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齐红老师 解答 2020-09-24 15:11

只能红冲的哦,没办法,开红字发票

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快账用户8928 追问 2020-09-24 15:14

那我之前这个工程发生的真实费用及已经发生的材料采购发票怎么处理呢

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齐红老师 解答 2020-09-24 15:23

计入成本里面结转成亏损的就行了

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