这个专票有没有开1% 普通发票不需要填写减免表,不是免税发票不需要填写免税项目,只需要1%专票不含税销售额*2%填写减免表减免栏次2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”主表填写2行等于1行,普通发票1%填写10栏,
小规模上个季度,开了普票(1%),但二者之和未超过30万,本月申报时,增值税减免申报表,怎么填写,申报增值税主表怎么填写?免税项目怎么填写呢?
老师好,4.1后,小规模开具免税发票,申报增值税时怎么填写申报表?季度超过45万了
小规模纳税人,怎么填增值税申报表,未超过30万普票,减免税怎么填
# 提问 #小规模季报不超30万 但开了专票 请问增值税减免税申报表用填写?若用怎么填?谢谢
小规模纳税人 季度普票不超30万 要填增值税减免税申报明细表吗?我有1%和5%的普票都是免税是吗?怎么填写
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
开的都是普票,但是增值税申报表上的税额是按3%来算的,开票软件是按1%来开的,月度统计也是按1%的税率来算的?这样会有2%的一个误差?
没有开专票自动生成免税额是按3% 忽略这个就可以,你做账根据发票做。系统问题
现金流量表月报这个表格怎么填写
不同问题麻烦重新提问,谢谢