同学你好 销项税额;已交税金;进项税额转出;转出未交增值税;转出多交增值税

应交税费-应交增值税的三级科目哪些月末必须是零?
月末应交税费-应交增值税里三级科目都要转到未交增值税里吗?
老师,应交增值税二级科目都有哪些,各个二级科目期末应该有余额吗?应交增值税-已交税金期末有余额是对的吗
老师,帮我写下应交税费-应交增值税的三级科目有哪些,谢谢
老师,年底应交税费应交增值税三级科目的余额必须转到二级科目下吗?
老师,工会经费要交吗
出口汇率,是中国人民银行月初第一个工作日汇率记账吗
委托外单位机械加工金属制品(铁块 铝块这种), 发票项目名称应该怎么写,理由是什么?老板问为什么是劳务—金属制品加工费。
公司罚款 从工资里面扣 分录怎么做?
老师 在建工程转为固定资产 后折旧方法可以按照这个方法吗 月折旧额应该怎么算呢
老师,给员工发工资,有需要扣除的,怎么申报个税?比如应该发100,上月有公司垫付款需要扣员工工资10元,是按90元申报个税吗?
在1月份有一张购入汽车的发票,申报1月的税款时用不了那么多税款,这张发票不勾选认证,那怎么入账?还是先放着不做?
老师,发票额度怎么申请?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
这个月就发生:借:进项税额 2000 贷:进项税额转出2000 这个该怎么清零?麻烦您给我做一下会计分录。
同学你好 借,应交税费一应增一进项税额转出2000 贷,应交税费一应增一进项2000
每个人老师说的都不一样,这是规范的会计分录吗?有点怪怪的。
同学你好,如果企业只有这两项,就是上面的分录的呢;
不是应该各通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗?
同学你好,不是的,两个相抵就可以,如果进项转出大于进项,才需要用转出未交增值税核算的;
借:应交税费-应交增值税(减免税额)这个科目有余额,不清零吗?
同学你好 如果有进项,进项转出,减免税款,有数 借,应交税费一应增一进转 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一减免税款 差额入转出未交增值税