同学你好 销项税额;已交税金;进项税额转出;转出未交增值税;转出多交增值税
应交税费-应交增值税的三级科目哪些月末必须是零?
月末应交税费-应交增值税里三级科目都要转到未交增值税里吗?
老师,应交增值税二级科目都有哪些,各个二级科目期末应该有余额吗?应交增值税-已交税金期末有余额是对的吗
老师,帮我写下应交税费-应交增值税的三级科目有哪些,谢谢
老师,年底应交税费应交增值税三级科目的余额必须转到二级科目下吗?
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗?
每一个工作表都有好几个单位的明细,如何把它们汇总到一起?
这个月就发生:借:进项税额 2000 贷:进项税额转出2000 这个该怎么清零?麻烦您给我做一下会计分录。
同学你好 借,应交税费一应增一进项税额转出2000 贷,应交税费一应增一进项2000
每个人老师说的都不一样,这是规范的会计分录吗?有点怪怪的。
同学你好,如果企业只有这两项,就是上面的分录的呢;
不是应该各通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗?
同学你好,不是的,两个相抵就可以,如果进项转出大于进项,才需要用转出未交增值税核算的;
借:应交税费-应交增值税(减免税额)这个科目有余额,不清零吗?
同学你好 如果有进项,进项转出,减免税款,有数 借,应交税费一应增一进转 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一减免税款 差额入转出未交增值税