同学你好 销项税额;已交税金;进项税额转出;转出未交增值税;转出多交增值税

应交税费-应交增值税的三级科目哪些月末必须是零?
月末应交税费-应交增值税里三级科目都要转到未交增值税里吗?
老师,应交增值税二级科目都有哪些,各个二级科目期末应该有余额吗?应交增值税-已交税金期末有余额是对的吗
老师,帮我写下应交税费-应交增值税的三级科目有哪些,谢谢
老师,年底应交税费应交增值税三级科目的余额必须转到二级科目下吗?
老师,我想问您一个问题。如果A企业进销不一致,按照销项暂估的成本,这样会导致利润表为负利润吗?
分公司注销的时间,科目余额现金30695.未分配利润30695元,要怎么处理,需要交税吗?
收到一笔客户打款备注是报告费记到哪里分录怎么写
老师,我们是服务行业,做服务的,客户给我们打款备注货款,这个还用退回去重新打款吗?其他客户备注服务费
老师,公司租的办公室太大了,分割出去转租,需要哪些手续资料
资产负债表里的其他应付款是负数是什么意思
应收账款是负数是什么意思
老师:大兴安岭项目~个人代开劳务发票~现这个人回哈尔滨老家了; 老师我想问怎么登录大兴安岭电子税务局开具发票
请问,安装费开票属于哪个大类呀?小规模开专票和一般纳税开票都是开几个点?谢谢
一般账户的钱可以直接转到法定代表人个人账户吗?
这个月就发生:借:进项税额 2000 贷:进项税额转出2000 这个该怎么清零?麻烦您给我做一下会计分录。
同学你好 借,应交税费一应增一进项税额转出2000 贷,应交税费一应增一进项2000
每个人老师说的都不一样,这是规范的会计分录吗?有点怪怪的。
同学你好,如果企业只有这两项,就是上面的分录的呢;
不是应该各通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗?
同学你好,不是的,两个相抵就可以,如果进项转出大于进项,才需要用转出未交增值税核算的;
借:应交税费-应交增值税(减免税额)这个科目有余额,不清零吗?
同学你好 如果有进项,进项转出,减免税款,有数 借,应交税费一应增一进转 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一减免税款 差额入转出未交增值税