同学你好 销项税额;已交税金;进项税额转出;转出未交增值税;转出多交增值税
应交税费-应交增值税的三级科目哪些月末必须是零?
月末应交税费-应交增值税里三级科目都要转到未交增值税里吗?
老师,应交增值税二级科目都有哪些,各个二级科目期末应该有余额吗?应交增值税-已交税金期末有余额是对的吗
老师,帮我写下应交税费-应交增值税的三级科目有哪些,谢谢
老师,年底应交税费应交增值税三级科目的余额必须转到二级科目下吗?
固定资产可以抵扣企业所得税吗?老师
非盈利社会组织会费收入免税吗
建筑企业进项占比怎么计算, 进账多了很多。项目是亏损的。需要分析。
请问一下自然人每个月有工资收入,如果办个个体工商营业执照有没有影响?
建筑企业进账占比怎么计算,因为我的进账比实际进项多。
9月说全员社保,公司都没有收入,老板就一个人,每个月公账没有进出,还要给他申报个税吗,报多少收入呢
老师, 我们店租每年店租20万,合同我签5年,实际交3年就行,可以享用5年时间。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60万平均摊5年每年12万,然后第一年交20万租金其中8万作预付款吗
A公司给B公司提供技术开发,A公司这部分人力成本直接外包给B公司可以么,需要什么条件;
这个10%是什么?怎么来的?
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
这个月就发生:借:进项税额 2000 贷:进项税额转出2000 这个该怎么清零?麻烦您给我做一下会计分录。
同学你好 借,应交税费一应增一进项税额转出2000 贷,应交税费一应增一进项2000
每个人老师说的都不一样,这是规范的会计分录吗?有点怪怪的。
同学你好,如果企业只有这两项,就是上面的分录的呢;
不是应该各通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗?
同学你好,不是的,两个相抵就可以,如果进项转出大于进项,才需要用转出未交增值税核算的;
借:应交税费-应交增值税(减免税额)这个科目有余额,不清零吗?
同学你好 如果有进项,进项转出,减免税款,有数 借,应交税费一应增一进转 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一减免税款 差额入转出未交增值税