同学你好 销项税额;已交税金;进项税额转出;转出未交增值税;转出多交增值税

应交税费-应交增值税的三级科目哪些月末必须是零?
月末应交税费-应交增值税里三级科目都要转到未交增值税里吗?
老师,帮我写下应交税费-应交增值税的三级科目有哪些,谢谢
老师,年底应交税费应交增值税三级科目的余额必须转到二级科目下吗?
一般纳税人应交税费-应交增值税下面有哪些三级明细科目
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么
这个月就发生:借:进项税额 2000 贷:进项税额转出2000 这个该怎么清零?麻烦您给我做一下会计分录。
同学你好 借,应交税费一应增一进项税额转出2000 贷,应交税费一应增一进项2000
每个人老师说的都不一样,这是规范的会计分录吗?有点怪怪的。
同学你好,如果企业只有这两项,就是上面的分录的呢;
不是应该各通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗?
同学你好,不是的,两个相抵就可以,如果进项转出大于进项,才需要用转出未交增值税核算的;
借:应交税费-应交增值税(减免税额)这个科目有余额,不清零吗?
同学你好 如果有进项,进项转出,减免税款,有数 借,应交税费一应增一进转 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一减免税款 差额入转出未交增值税