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请问老师,上月开的发票,我当时做了应收账款,本月发票退回作废,我是要红冲上月的分录对吧

2020-10-12 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 15:57

你好 是的 上面分录不变金额是负数

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快账用户9934 追问 2020-10-12 15:57

摘要就写冲上月多少号凭证可以吗

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快账用户9934 追问 2020-10-12 15:57

成本怎么处理呢

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齐红老师 解答 2020-10-12 16:02

你好 可以的 红冲一样的

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快账用户9934 追问 2020-10-12 16:04

问题是我们算成本的时候不是一一对应的,是放在一起算的,

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齐红老师 解答 2020-10-12 16:06

分不出这个业务的成本吗

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快账用户9934 追问 2020-10-12 16:06

分不出来的

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齐红老师 解答 2020-10-12 16:11

大厅暂估一个的 平均的

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你好 是的 上面分录不变金额是负数
2020-10-12
你好,你把上个月的全部红冲了,不用给 借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
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