你好,是、对,8月份成本也要冲红的
老师请问7月因要作废一张发票,在发票上写了作废,但在开票软件里没有作废,7月我还是做了销售收入,同时也做了结转成本,8月分我做了红冲发票,8月账里要不要把成本做负数?
老师我们这个月有两张普票应该作废,销售记账联跟购买方记账联都在我们这里,但是系统忘记作废了。这个月需要把需要作废的发票按正常发票一张算收入,下月再红冲吗?下个月红冲需要上个月销售方记账联跟购买方记账联一起吗?
请问老师,上月开的发票,我当时做了应收账款,本月发票退回作废,我是要红冲上月的分录对吧
老师你好,我们在11月份错多开了一张票,当时在开票软件点了作废但没有成功,直到这个月才发现,于是我今天做了红冲,但是有一个问题,红字发票是我今天刚开的,那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗?不然的话我现在做上个月11月份的账,上个月实际根本就没有开票收入,而且也没有成本结转,那不就是虚开发票吗?月末根本没法结转啊,有什么好的解决方法吗?还是说这个开错的根本就不算收入,可以不做收入这笔分录?
11月有一张发票,开的时候打印出来重影了。当时记得是把这张票作废重开了。结果本月在看的时候发现上个月这张票没有作废。那这张票还要放在11月正常做到账里么。票上当时还盖了作废章
财务报表怎么知道是真是假
您好,想咨询下:针对规定第二点,这里第三方所持股份,是求和超过25%;还是说,每一方都必须超过25%。比如图片中两种情况,a与b 都是关联方吗?
一般纳税人的税种税率是多少
老师有现金日记账表格, 求和公式怎么计算呢?
报表审计的概念及适用对象?
老师问一下如果老板想提取公司38万元,按照奖金和发工资,老师可以讲一下计算过程吗?谢谢
个体工商户增值税季度申报未开票价税合计320,000元申报增值税的时候应该怎样填列报表数据?增值税申报流程先说的详细一些
公司给员工缴纳的社保费共计1491.1元,其中公司承担部分1058.64元,个人承担部分432.46元。请问老师,计入管理费用的金额是1491.1元?还是1058.64元?
老师,是这什么意思,是我的表格有人其他的数据。这个他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老师,当我求和,下了框的时候出现了这样一段文字这个是什么情况怎么解决这个问题,没办法计算。
摘要怎么写?
你好,摘要:冲红7月某发票冲红对应的成本
那老师!补7月成本的摘要怎么写?
你好,你7月已经结转成本了,为啥还要补?
因为现在算了下成本发现成本结转少
你好,那就摘要:补7月成本少结转
谢谢老师
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
老师想请教,建材成本结转多少合适?有公式?
你好,没有公式,最好按照实际来,不过不同的问题你也可以重新发起提问的
谢谢老师
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢