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老师,我们付了房租,没收到票,怎么做分录,收到票再摊销吗

2020-10-12 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 16:54

您好,分录为 借 管理费用等-租金 贷 预付账款 借 预付账款 贷 银行存款等

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快账用户3705 追问 2020-10-12 16:56

不是要按租赁期摊销吗?

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快账用户3705 追问 2020-10-12 16:57

有票应该是:借:预付账款 贷:银行存款 按租赁期摊销:借:管理费用 贷:预付账款,但是我们现在没收到票,我不知道该怎么做,怎么摊销

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齐红老师 解答 2020-10-12 16:57

一次性支付了多个月份的房租吗?

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快账用户3705 追问 2020-10-12 16:58

六个月的房租

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齐红老师 解答 2020-10-12 17:43

如果这样的话,要做 借 预付账款-房租 贷 银行存款等 每月摊销时,做 借 管理费用等-房租 贷 预付账款-房租

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相关问题讨论
您好,分录为 借 管理费用等-租金 贷 预付账款 借 预付账款 贷 银行存款等
2020-10-12
同学,支付一季度房租时,借预付账款,贷银行存款。收到发票后再分3期摊销,每个月摊销后,借某某费用,贷预付账款。
2020-09-03
同学你好 借管理费用 贷累计摊销
2023-07-10
你好, 预付款 借:预付账款 贷:银行存款 按租赁期限分摊 借:管理费用 贷:预付账款
2020-04-15
你好,可以先计入预付账款科目中,
2020-04-15
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