您好,分录为 借 管理费用等-租金 贷 预付账款 借 预付账款 贷 银行存款等
老师,我们付了房租,没收到票,怎么做分录,收到票再摊销吗
老师,我们付完季度房租,没有收到发票,本月可以摊销吗?次月拿到发票。还是我等收到发票在做摊销呢?
老师,11月付了房租费,12收到发票,要分摊吗?分录怎么做。
老师,5月份支付了房租230000,6月份收到了发票,再摊销分别怎么做分录呢
预付了30万一个季度的房租费。 从预付房租到收到发票到摊销房租的全部分录怎么做?
老师好,9月5日开了一张发票,发票开的销售方纳税识别号是我们公司的,纳税名称不是我们公司的,想把这张发票红冲,能冲掉吗?
超市小规模纳税人,如何计算各个供应商利润和盘点库存商品?每天销售商品多,大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗?用财务软件,一般不是二级明细(生鲜,食品,非食……),如生鲜会有多个供应商,怎样去核算?做账分录是怎样的?
老师我现在把第一季度更改过来,账就不动了可以吗?还是按她之前错误3377.94来
老师税务局会在那个角度看报表呢?
@董孝彬老师,中秋节快乐,祝您健康快乐!
请问现在做账是不是马上要全面无纸化了?
老师,申请有限公司,刚开始就能申请一般纳税人吗
老师您好,这个该怎么填,专票是建筑服务,普票是劳务劳务费
请问开1个点的专票,系统填报表的时候是自动按1个点填增值税报表吗?
个人所得税之前申报的明细怎样导入别的电脑
不是要按租赁期摊销吗?
有票应该是:借:预付账款 贷:银行存款 按租赁期摊销:借:管理费用 贷:预付账款,但是我们现在没收到票,我不知道该怎么做,怎么摊销
一次性支付了多个月份的房租吗?
六个月的房租
如果这样的话,要做 借 预付账款-房租 贷 银行存款等 每月摊销时,做 借 管理费用等-房租 贷 预付账款-房租