你好,开票日期在10月的不可能抵扣到9月的。只能先交税的。
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师咨询一下我公司九月份在没取得进项发票的情况下开出增值税普通发票,期间咨询税务局的说可以在10份报税之前取得进项发票在平台勾选九月,今天带我们会计实操,又说不行了,可能是平台升级,老师能不能给试试,如果不行有什么合理避税的方法,感谢老师
老师,我想咨询两个问题,1、部分像现代服务,生活服务等进项税可以加计递减10%,请问这个分录该如何做?整套分录哦,同时需不需要计提,如果需要计提的话分录如何,次月申报抵减那部分如何做,递减剩余那些还是要缴的,等缴纳时,缴纳这部分又如何做,麻烦老师分别列一下给我好吗?2、增值税综合服务平台勾选一张进项票可以分次勾选?如果不能分次的话,以前年度或者月份有收到进项,当时没有勾选抵扣,现在还可以勾选抵扣现在月份的销项?还有就是比如我上个月有个运输费或者说是代理服务费的进项票,我这个月开出了技术服务费的销项,我可以用之前月份的运输费或者代理服务费的进项来抵扣我这个月份的技术服务费进项吗?
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
考试您好,山东省税务局在2022年11月份出了一个文件 ,法人名下的车如果租赁给公司使用 ,就不能去税务局代开租车费的发票 ,现在的难点是我司在2020年和该法人签过一份2年的租车协议 ,每月分期付款给她 。 该法人目前欠我司5个月(2022年7月至11月)租车费的发票 ,今天去税务局想代开租车费发票时被告知该法人不能给我司代开租车费的发票了 ,请问这种情况我司应该怎么操作才能取得租车费的发票啊 ?或者转换用什么方法解决这个问题比较好?谢谢老师
老师您好!请问一下小规模商贸企业开具销售发票必须进项是什么开什么吗?无进项可以开销售发票吗
您好老师,我们的财务软件是2025年5月才开始建账的,但是公司已经经营6年了,从5月开始才用财务软件记账而已,那比如6月里有2024年的退款,又不是真的退,客人是去年的产品没有用拿来退掉换6月份卖的新品,这种情况我该怎么做分录?比如产品一共6000元,客人3000用了去年的退款换购,3000元支付的现金,6月又没有真实的收到那3000元,是去年收的,可我们是5月建账的,去年的账根本没时间补。这样分录该怎么做合适呢?是不是借:实际收的钱,贷:主营业务收入(辅助核算产品名)呢???
以前开的进项发票都是纸质的,由于时间有点长一直没认证,现在从系统上认证了,纸质发票找不到了,怎么办?能从系统上把明细截出来做账吗?如果找对方,他们也找不到了,怎么办?有啥影响吗?
如果小规模纳税人只开票出去,没有进项票,会被国税查吗
老师,法人身份和财务总监身份可否进入系统开发票
老师 请问一个问题就是去年老板投18W和另一个人投12W合伙开公司,然后一直预付款給A公司(A公司是另一个人名下)用于发货费用和其他费用,今年四月份提出散伙,然后A公司也不在提供包材要老板自己买,然后就像A公司买包材,就截止四月份仓库的成品和包材一起给我们32W,老板还了12W給另一个人,然后等于欠A公司20W,对方説不是这样,依然欠32W,还的12W不算,和股本没关系,老师,你觉得应该是怎么样
老师,公司买了一辆34万的新能源汽车,增值税直接勾选就可以吗?需要交印花税吧?还涉及别的税种吗?
在息税前利润为正的情况下,与经营杠杆系数同向变化的有() A.单位变动成本 B.销售量 C.单价 D.固定成本,老师,这题不怎么懂
你好老师,我们是白酒制造业有些客户买了酒,他不要发票,我们这块要做这个未开票收入,我直接可以在主营业务下面设置一个未开票收入这个科目吗?
老师光伏发电站属于动产还是不动产
可以十月欠缴交滞纳金,11月份报税用十月份的进项抵扣九月份的税金吗?
你好,不可以这样的。