发票金额显示的是2525000 税率及税额栏次都是*** 只是在备注栏注明 房产原值2000000 差额纳税25000元
老师我问一下,这个题用简易计税出售不动产,它开的专票就是差额计税,5%税率的增值税专用发票
A公司2018年6月登记为增值税一般纳税人,A公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务: 1、销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,金额100000元,税额13000元; 2、发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普通发票,金额50000元,税额6500元; 3、提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票,金额20000元,税额1800元; 4、销售一批货物,开具一张9%税率的增值税普通发票,金额100000元,税额9000元; 5、发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发票,金额80000元,税额12800元; 6、提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元; 7、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计10万元,进项税额合计1.3万元,6月已经全部认证通过; 8、购进不动产,取得1份增值税专用发票并已认证相符,金额20000元,税额1800元; 会计分录
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
1、销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,2、发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普通发票,金额50000元,税额6500元;3、提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票,金额20000元,税额1800元;4、销售一批货物,开具一张9%税率的增值税普通发票,金额100000元,税额9000元;5、发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发票,金额80000元,税额12800元;6、提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额2507、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计10万元,进项税额合计1.3万元,6月已经全部认证通过;8、购进不动产,
A公司2018年6月登记为增值税一般纳税人,A公司2020年5月 底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务: 1、销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,金额 100000元,税额13000元; 2、发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普 通发票,金额50000元,税额6500元; 3、提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票, 金额20000元,税额1800元; 4、销售一批货物,开具一张9%税率的增值税普通发票,金额 100000元,税额9000元; 5、发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发 票,金额80000元,税额12800元; 6、提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发 票,发票金额250万元,税额15万元; 7、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专 用发票,发票注明的金额合计10万元,进项税额合计1.3万元, 6月已经全部认证通过; 8、购进不动产,取得1份增值税专用发票并已认证相符,金额 20000元,税额1800元; 9、取得1份增值税电子普通发票,金额8000元,税额720元; 10、取得1张注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,票 价2200元,民航发展基金50元,燃油附加费120元。 会计分录
请问认证发票的分录怎么做?
老师,有个问题请教下,接收的账待认证进项税额的数字比实际电子税务局未认证的数大很多,开票时没看电子税务局,只看了账面数,这个月报税才发现,就算全认证完了,会上好几万的税,老板不愿意,这个有啥好的办法没?谢谢
老师,请问我的excel有个sheet加密,密码忘记了,没法编辑文档了,应该怎么处理
工会经费是什么,又是怎么申报的
老师小规模专票和普票季度合计不超过30万,是按照合计数缴纳增值税还是只缴纳专票部分
老师,您好,发票提交勾选后还可以取消吗
老师印花税我在申报时多报了12000元的数额,我以交过费了,用不用更正
老师,加邮费预付卡发票怎么入账
老师,过路费的普票(电子版打印出来),一般纳税人能抵扣的吗?
清算问题:公司现在打算清算注销掉,还没开始,我就想先卖掉设备收回来钱,收回300万。现在还欠着A客户600万,我能用这300万先还这600万吗。还完之后就没能再收到钱了,工厂没啥东西好卖了。然后再做清算,可以这样操作吗
有相关的差额征税的发票吗
看下 类似于这样的
我这个差额征税,好像不一样
普票的缘故 刚才发的是专票
普票没有税额,我看显示为0
没错的 都是在开票盘里开出去的 普票不能抵扣 所以不显示
老师,那我就是说专票的差额征税要交税,普票的差额征税因为没有显示,所以不交税
看是一般纳税人还是小规模 专票的话 都是要交增值税的 普票的话 只有小规模有优惠政策 如果(专%2B普)超了30万 都要交的 不超30万 只交专票部分 普票部分不需要缴纳
那普票超过30万的差额征税的税额怎么显示,比如说是差额为40万,普通发票怎么开
比如劳务派遣公司收到50万 有40万的工资需要给员工 那税额就是10/1.05*0.05 在开票系统 点差额征税 选择好税收编码 会跳出来 含税销售额 扣除额 填上以后 系统自动带出税额的 现在的普票税额栏 一般也是显示税额的
谢谢,是和增值税专用发票一样开的普通发票
是的 一样一样的 只是左上角 选择差额征税就可以了