这是属于你的成本费用。 借,主营业务成本 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,银行存款

劳务派遣服务公司我们是。给员工上商业保险。甲方单位打款看给我们我们给甲方开票,我们做收入。然后我们在转手把这钱付给保险公司,保险公司给我们开发票我们做进项。这个进项是计入成本费用,还是管理费用呢。分录怎么做呢。
老师,您好,我们支付给劳务派遣公司的员工工资和保险怎么做会计分录呀?劳务派遣公司给我们开的发票是劳务费!
老师请问我们是劳务派遣公司,对方公司给我们打来的管理费和社保工资还有商业保险费,并且这个商业保险费我们还从中间挣差价了,商业保险该怎么做账?
老师,我们公司是用工单位,支付给劳务派遣公司32385元,然后劳务派遣公司支付给我们员工,他开给我们一张专票,备注栏写了差额征税32250,劳务费29017.38,社保3232.62,管理费135,这该怎么做分录?
老师您好,我们是劳务派遣公司,用工单位把买保险的钱支付给我们,我们支付给保险公司,发票是开给用工单位,这样是不是算代付。会计分录怎么样写
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
那同理像工资,社保,公积金呢也属于成本吗。
保险开的发票有免税的票,有含税的票,含税的金额就写在主营业务成本下面,应交税费应交增值税,进项税额吧。都有发票。计入成本和计入管理费用有什么区别吗
是的,这些也是属于成本的。 是的,成本是收入对应的部分,费用 是辅助经营业务类,你这是属于成本
那8️做的账是上个会计做的走的是管理费用科目,是不是不对呢。而且纬纱中间要用应付职工薪酬核算呢
不正确,你这是营业成本是最合适 的
那他走错了我不动她做的分录,我做正确的总成本来核算可以吗?用管理费用和主营业务成核算对缴纳企业所得税有什么影响吗?会多缴纳吗
老师商业保险企业所得税前能全额扣除吗
是的,之前会计做的你不去更改,你现在按正常的处理就是了的。 商业 保险 并不是全部可税前扣除的
能扣除多少呢。那会计做管理费用的之前会缴纳所得税吗。
商业 保险 ,如果是非特种工是不可扣除的
什么是非特种工怎么判断,有发票我们不能扣除吗
是的,比如是高空作业,或重大伤害 重大危险的这就是属于的
这个不属于我们这补充医疗上的是
什么意思,商业险是不可税前扣除的,特种工人的除外的。
特种工人的可以扣除是吗。我们给员工上的是补充医疗保险。能税前扣除吗
是的,如果说是补充医疗保险,是在工资的5%之内可以扣除的。
好的谢谢老师
我就按照你上面的分录做就可以对吧
是的,分录没有问题,直接这样处理就可以。