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老师请问我们是劳务派遣公司,对方公司给我们打来的管理费和社保工资还有商业保险费,并且这个商业保险费我们还从中间挣差价了,商业保险该怎么做账?

2021-09-06 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 14:02

同学你好 这个计入其他业务收入 付出去的是其他业务成本

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快账用户4778 追问 2021-09-06 14:26

那请问我们是差额征税,5%。这部分商业保险费怎么剔除出来,我们一直给对方开发票的时候总金额里算的商业保险费。

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快账用户4778 追问 2021-09-06 14:31

比如一次性收对方100,5元是管理费,10元是商业保险费,85是工资社保。我们开一张发票,显示总金额100,税是按照5元算的,剩余95都是成本。那么这个10元的商业保险就分不出来

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齐红老师 解答 2021-09-06 14:32

这个计入成本就可以了

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快账用户4778 追问 2021-09-06 14:33

问题是收的这10元商业保险费,我们从中间还挣了5元,该怎么体现?

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齐红老师 解答 2021-09-06 14:36

借主营业务成本5元 借简易计税 贷银行存款

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同学你好 这个计入其他业务收入 付出去的是其他业务成本
2021-09-06
您好,商业保险这个是不可以的
2021-08-28
这是属于你的成本费用。 借,主营业务成本 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,银行存款
2020-10-12
你好   你们不是 差额正式的话   可以给 客户开专票的 
2021-08-09
同学你好 你们做代收代付的就行了 
2021-02-25
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