你好,借财务费用0.01,借应交税费--应交增值税-0.01
增值税小规模纳税人,税局申请代开了3%的专票,发票上的税额是299.50元,但实际已交税为299.51元,这样报税时造成本期应补(退)税额为-0.01元,怎么处理
小规模企业代开专票多预交了0.01元增值税,账务处理方法求解,国税局不会退税的。
小规模纳税人税局代开专票 取票时已经交了增值税和城建税,请问账务处理?教育费、地方教育费、印花税应如何做?
老师,小规模企业去税务局代开的专票中的分录是不是这样写: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税
老师,我们是小规模公司,开具增值税专用发票,电子税务局系统带出来的增值税,1310.68 实际应交增值税1360.67,多交的了0.01 怎么做账务处理
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
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为何计入财务费用?明细科目又是什么?
你好,也可以计入管理费用--其他,财务费用--其他,