同学,你好,需要交缴纳的。
增值税小规模纳税人,税局申请代开了3%的专票,发票上的税额是299.50元,但实际已交税为299.51元,这样报税时造成本期应补(退)税额为-0.01元,怎么处理
老师您好,我做小规模增值税申报时应纳税额合计和本期预缴税额有0.01的差额要怎么处理啊?
老师,小规模,税务局代开专票。为什么填增值税纳税申报表时候却在最后一行就是第24行显示本期应补税额
老师,请问一下小规模没有买金税盘,到税务局代开的发票,缴纳的增值税金额为44.54元,但是在纳税申报系统中本期应纳税额减去减征额后的应纳税合计为44.53元,这样我税务局代开发票时就多交了0.01元,本期应补退税额为-0.01元,涉及到退税,太麻烦了,我可不可以直接手动在预缴税款那里写成44.53元,就不存在多一分钱了,这样可以吗?
老师你好,请问我公司当月在税务局代开的专票,税已缴完,申报增值税的时候显示预缴税额有数,本期应补退税款是负数,我家是小规模,
老师报表怎样重分类,谢谢
老师每年的一套账完成之后,都需要一起配带哪些表
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
扣了社保实发工资4879,还要交个人所得税吗
老师,我司2021年前注册资本5000万,实收资本也是5000万,2016年向银行贷款1个亿,2021年7月实收资本由5000增加到8000万,增加的3000万股东未实缴,约定在2030年前缴足,我司2016年向银行贷款于2024年全部还清,这期间的利息可以据实在企业所得税税前扣除吗?
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
在电子税务局缴纳吗
还是可以下次预缴的时候扣掉呢
是的,在电子税务局缴纳就可以了
如果这月不缴纳有什么后果吗
尽量缴纳下吧,不缴纳,会有滞纳金,没必要
为什么预缴的跟实际税款会有差额呢
是有点尾差的,很正常
税费缴纳里面怎么看不到缴费的地方
你在缴费那里你刷新下
老师 怎么显示没有需要缴款的申报数据
那就是这个0.01不需要交
谢谢老师
不客气,很高兴帮你解答