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老师,我们之前本月预缴了印花税156 这个月印花税申报表我们的印花税是180 但在填表时候,本期已缴税额那156填写不了,提示本期已缴税款不能大于纳税人的已缴税款 0 这是为什么

2020-10-13 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 09:15

识别不了,这个不能自己填写,你需要看是不是需要去税局大厅申报,还是按这个减掉之后去申报不,你问下你税局,看是不是把之前预缴这个算计税依据减掉之后再去交剩下的

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快账用户7429 追问 2020-10-13 11:54

老师,这个月我的增值税全部抵扣了,那附加税还用交吗?

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齐红老师 解答 2020-10-13 12:08

需要,印花税按合同,不是按增值税,

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齐红老师 解答 2020-10-13 12:08

提示本期已缴税款不能大于纳税人的已缴税款 0 你之前计税依据是不是没有填写?

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齐红老师 解答 2020-10-13 12:09

这个印花税按合同和发票是不是对应税目,不是看增值税

这个印花税按合同和发票是不是对应税目,不是看增值税
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快账用户7429 追问 2020-10-13 12:12

我问的是附加税

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齐红老师 解答 2020-10-13 12:21

,我们之前本月预缴了印花税156 这个月印花税申报表我们的印花税是180 但是你这个印花税?

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齐红老师 解答 2020-10-13 12:22

没有需要交增值税附加税不需要交,

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