已在异地预缴的印花税是不是在印花税申报表里本期已缴税额填写
老师好!建筑公司8月外地预交了税款,开了发票,发现进项税额大于销项税额,今天填写申报表不用缴纳增值税,想问老师外地预交的附加税怎么处理?是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗?这样填的话“本期应补(退)税额”就是负数了
上个月提供建筑服务在异地税务局预缴了增值税、附加税、印花税和企业所得税,印花税预缴金额在什么地方填写?我在印花税申报表中的“本期已缴税额”添了预缴金额后提示“购销合同的本期已缴税额合计不能大于征收项目的实际预缴余额”这样一段话,不知道是哪里出了问题
老师,我们之前本月预缴了印花税156 这个月印花税申报表我们的印花税是180 但在填表时候,本期已缴税额那156填写不了,提示本期已缴税款不能大于纳税人的已缴税款 0 这是为什么
老师,印花税申报表里,我公司7月在外地预缴了315,现在申报表里带不出来,手动填本期已缴税额栏,也填写不上,是怎么回事啊?
老师请问,建筑儿一般纳税人,我们在申报增值税月报,有预缴增值税,已填入表四,主表不是应该自动带出来的吗?现在没有出来,手输也不行,是为什么呢?
那要填写在哪里?
对的呀,就是同学画圈的那里
老师,预缴的是不是应自动带出来?因为我手填上后也不行啊!我应怎么做?
你的意思是你这个第6栏填不上去吗
是的,填不上
同学,你这个我真的没有见过,你去税局反馈下你的情况,一般都是可以